Исправление ошибок прошлых периодов
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
27.04.2011
16:43
#12
у нас была реализация, выписали акты, а он теперь оказывается не хочет их подписывать, поэтому нужно удалить или сторнировать вернее так как отчеты сданы уже, акты ну и соответсвенно все , что с этим связанно..счет фактура, восстановление аванса при реализации и.т.д.
и если наоборот нужно выписать реализацию. сч.фактуру(оказали услугу, но забыли в том периоде провести), то счет фактуру на реализацию каким числом нужно провести, чтобы все попало в в декларацию того периода, когда совершенна ошибка?
и если наоборот нужно выписать реализацию. сч.фактуру(оказали услугу, но забыли в том периоде провести), то счет фактуру на реализацию каким числом нужно провести, чтобы все попало в в декларацию того периода, когда совершенна ошибка?
27.04.2011
16:47
#13
Может быть Вы неправильно формируете доплисты. Доплист проводится текущим периодом с формированием проводок. Основание для него - счет -фактура прошлого периода. При этом в прошлом периоде никаких изменений в бухучете не происходит и исходная счет фактура не правится. И потом действительно, Вы исправляете счет-фактуру или полностью ее сторнируете?
27.04.2011
16:51
#14
Если нужно занести в книгу покупок счет-фактуру по "забытой" реализации, в этом случае счет фактуру выписываете тем периодом, не проводя ее, а в текущем делаете доплист на основании этого счета-фактуры. Если НДС по выставленной счет-фактуре нужно снять полностью, так же в текущем периоде делаете доплист на основании проведеного счета-фактуры на минус и фиксируете его в текущем периоде.
27.04.2011
16:56
#15
Дата доп листа, -это последняя дата того отчетного периода когда совершенна ошибка..а сам доп лист делаю записью книги продаж только с минусом сам документ проводится текущий датой, а дата ддопю листа там ставится та, когда совершенна ошибка..
Я вообще не исправляюю ту счет фактуру и не трогаю(тем более там вся сумма полностью должна отсторнироваться) можно было ее вообще удалить и всю реализацию, но это неправильно, отчет сдан уже.
Я вообще не исправляюю ту счет фактуру и не трогаю(тем более там вся сумма полностью должна отсторнироваться) можно было ее вообще удалить и всю реализацию, но это неправильно, отчет сдан уже.
27.04.2011
17:31
#16
Проверил. В декларацию все попадает. Единственная тонкость - на титульном листе должен быть указан номер кррректировки, видимо для того, чтоб указать, что эта декларация уточняющая.
27.04.2011
18:01
#17
> а он теперь оказывается не хочет их подписывать
сами виноваты! Без подписи как можно проводить реализацию? Авансом? Вот, "за что боролись ..."!
сами виноваты! Без подписи как можно проводить реализацию? Авансом? Вот, "за что боролись ..."!
28.04.2011
12:50
#18
У меня вопрос был в другом, а не в том кто виноват. Ситуции в стрительстве разные бывают.
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)