Учет возвратной тары
23.06.2011
17:56
#1
Добрый день!
Подскажете пожалуйста в такой ситуации:
Проплатили возвратную тару - поставщик прислал накл. М-15 и выделил там НДС, чего не должен был делать, т.к. это "возвратная тара" док-ты исправлять отказывается. А я не знаю как правильно мне это оприходывать, и какими документыми провести. Делаю "поступление товара, закладка "тара" Дт 10.04 Кт 76.05, проводить док-т дает, но ндс не выделяет. а как сделать возврат тары?
запуталась окончательно. Помогите
Подскажете пожалуйста в такой ситуации:
Проплатили возвратную тару - поставщик прислал накл. М-15 и выделил там НДС, чего не должен был делать, т.к. это "возвратная тара" док-ты исправлять отказывается. А я не знаю как правильно мне это оприходывать, и какими документыми провести. Делаю "поступление товара, закладка "тара" Дт 10.04 Кт 76.05, проводить док-т дает, но ндс не выделяет. а как сделать возврат тары?
запуталась окончательно. Помогите
23.06.2011
18:13
#2
Сделайте документ "Возврат поставщику" и заполните в нем закладку "Возвратная тара".
23.06.2011
18:35
#3
Это был бы самый оптимальный вариант, но гл.бухгалтер хочет миновать "возврат", а провести как реализацию....
Бухгалтерия гос.учреждения.Амортизация ОСНачисление по больничному листу с ограничением пособия в размере МРОТ
Читают тему
(гостей: 1)