Учет возвратной тары

Новая тема
Добрый день!
Подскажете пожалуйста в такой ситуации:
Проплатили возвратную тару - поставщик прислал накл. М-15 и выделил там НДС, чего не должен был делать, т.к. это "возвратная тара" док-ты исправлять отказывается. А я не знаю как правильно мне это оприходывать, и какими документыми провести. Делаю "поступление товара, закладка "тара" Дт 10.04 Кт 76.05, проводить док-т дает, но ндс не выделяет. а как сделать возврат тары?
запуталась окончательно. Помогите
Сделайте документ "Возврат поставщику" и заполните в нем закладку "Возвратная тара".
Это был бы самый оптимальный вариант, но гл.бухгалтер хочет миновать "возврат", а провести как реализацию....
Ого, бухгалтеру хочется заплатить налоги? А руководитель об этом знает?
я не это спрашивала))) Я попросила помощь на вопрос - как и какими документами провести возвратную тару??? Помогите пожалуйста.
а по поводу налогов. не беспокойтесь....у нас фирма новая и мы идем в убыток....
"Если вы хотите продать, то заводите документ "Поступление товаров и услуг" и на закладке "Товары" приходуете своб тару, потом документов "Реализация товаров и услуг" ее продаете.
З,Ы, А вы случайно не тот бухгалтер? ;)"
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход