по авансу понятно. А когда оприходуете ОС НДС когда возместите (и соотв.восстановите НДС с аванса)?
по авансу понятно. А когда оприходуете ОС НДС когда возместите (и соотв.восстановите НДС с аванса)?
По итогам декларации за 2 квартал поставим НДС с аванса к вычету. Получим возврат из бюджета.<br>По итогам декларации за 3 кв. ( когда примем к учету), то включим НДС по счету-фактуре на отгрузку в покупки, и ту же сумму по счету-фактуре на аванс в продажи. Получится что суммы друг друга скомпенсируют и в итоге "ноль".<br>Так ?
И ,кстати, насчет 08 счета.<br>Пока у нас нет акта передачи и госрегистрации мы не можем вообще принять объект к учету, ни на какой счет ( кроме забалансового).<br>Ведь он числится в собственности у продавца. На счете 08 формируется информация о затратах. А затраты должны быть документально подтверждены. У нас же еще просто договор и аванс по нему. Следовательно это просто 76 счет.<br>Так или нет?
> Следовательно это просто 76 счет.<br>а почему не 60.2?
А просто так. <br>На 60 сч. я отношу контрагентов по основному виду деятельности, а на 76 разовых или по особым операциям.
но в конфе "автоматизация" завязана именно на 60 и 62! А так, ВСЕ расчеты можно вести на 76-ом!