вроде так) написала в 1С, вот жду ответа, чего они мне еще скажут
вроде так) написала в 1С, вот жду ответа, чего они мне еще скажут
отпишись если дождешься!
ответ 1С:<br> <br>v> Для БУ коэфициент считается по правилам НУ по данным БУ.<br>v> Для НУ коэфициент считается по правилам НУ по данным НУ. <br>v> Поэтому, если в стоимости товаров (в БУ и в НУ) есть разницы, то<br>v> сумма списания транспортных расходов в БУ и в НУ всегда будет<br>v> отличаться. В этих случаях надо регистрировать постоянные разницы.<br>v> Порядок списания транспортных расходов для БУ не определен<br>v> закодательно, поэтому можно установить его самостоятельно, закрепив в учетной политике.<br><br>v> Не совсем ясно почему не доллжно быть коорректировки стоиммости МПЗ в НУ?<br> <br> <br>Вот сижу и думаю, что это значит?
мне кажется они тебя не поняли и объясняют допустимость разницы между Бух. и нал. учетом.<br>> Порядок списания транспортных расходов для БУ не определен закодательно, поэтому можно установить его самостоятельно, закрепив в учетной политике.<br>вот и закрепи, типа: "...согласно методике 1С".
я тоже так подумала, что они меня не поняли.<br>послание в ответ:<br> <br>v> Не совсем ясно почему не доллжно быть коорректировки стоиммости МПЗ в НУ?<br> <br>Корректировки МПЗ в НУ нет, поскольку оборотов по ДТ.41 в НУ небыло.<br>В БУ были обороты по Дт.41 - поступление доп.расходов (таможенныепошлины и сборы)<br>В НУ таможенные пошлины и сборы относятся на счет 44.Так определеноучетной политикой и налоговым кодексом.<br>В течении месяца были отгрузки, по хронологии: отгрузка (Кт.41НУ, КТ41БУ), поступление доп.расходов (Дт41БУ), отгрузка (Кт.41НУ, Кт41БУ).Исходя из этого в БУ по 41 есть корректировка средней, в НУ - нет.<br> <br>Зачем программа делает корректировку средней стоимости по сч. 41 в НУравную корректировке средней в БУ?<br> <br>"v> Для БУ коэфициент считается по правилам НУ по данным БУ."<br>с этим я согласна, только у меня программа в БУ считает по правилам НУ(по ст. 320 НК РФ), но по данным БУ (в части счета 44) и по данным НУ(в части счета 41)<br> <br>v> В этих случаях надо регистрировать постоянные разницы.<br> <br>Мы малое предприятие и ПБУ 18 не применяем. Разве необходимоформировать разницы?<br><br>v> Порядок списания транспортных расходов для БУ не определен<br>v> закодательно, поэтому можно установить его самостоятельно, закрепив в учетной политике.<br>Согласна, у меня он и закреплен, расчет транспортных для БУ происходит по алгоритму, описанному в ст 320 НК РФ.<br>Только я не могу в учетной политике закрепить, что транспортные в БУ списываются пропорционально остатку товара на складе в НУ. А именно так программа и считает.<br> <br>Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, почему программа при расчететранспортных расходов в БУ берет данные по поступлению, расходу и остатку товара по данным НУ?<br> <br> <br>Вроде понятно чего от них хочу....
ты спроси просто: Почему эти затраты не распределяются пропорционально остатку товара, а списываются целиком, если в конфигурации ведется только бух.учет? Т.е. по НУ вообще проводок нет!
Проверила при ПБУ 18 .<br>Доп расходы, расходы по ГТД ставила по БУ на 41 , по НУ на 44 . При закрытии месяца корректировка списания по Кт 41 шла только по БУ , по НУ корректировка была на временных разниц. Т е программа все правильно сформировала.<br> <br>Где-то читала, что БП 2.0 заточена под ведение ПБУ 18.
так вроде надо расходы по БУ на 44? И потом его закрывать? Чет я уже запутался.
Поскольку с 1С8.2 только начала работу, я на себя грешу, возможно я где-то в настройках что-то не так указала, или справочники (регистры) какие-либо не заполнила. Поэтому и вылазят данные ошибки. Пытаюсь узнать какие именно настройки могли так повлиять. Поэтому и докапалась до алгоритмов расчета....<br>Уже везде все перепроверила..... <br>Может у кого свежие мысли будут.
"так вроде надо расходы по БУ на 44? И потом его закрывать? Чет я уже запутался"<br> <br>Таня написала о лишней корректировке средней стоимости товара в НУ по счету 41, это вторая ошибка при закрытии месяца