Аренда офиса у физ. лица
28.07.2011
20:02
#1
Как сделать если для учета используется БП и ЗУП (учет сводно по сотрудникам):
Кто знает, опишите, пожалуйста, в подробностях:
(в книгах, на итс, на форумах от 1с не нашел, что делать, надо уже скоро платить, а как и что не понятно)
Спасибо.
Кто знает, опишите, пожалуйста, в подробностях:
(в книгах, на итс, на форумах от 1с не нашел, что делать, надо уже скоро платить, а как и что не понятно)
Спасибо.
28.07.2011
21:06
#4
В прошлой теме мне никто не сказал как (какими документами, какие настройки в какой программе) сделать.
Прошлая тема забита "пустыми" сообщениями без ответов, и смысл вопроса там потерян.
В этой теме поставлен конкретный однозначный вопрос.
Мне проводки не нужно, мне нужно как это сделать в программах от 1с, чтобы потом налоговая не придралась.
Спасибо.
Прошлая тема забита "пустыми" сообщениями без ответов, и смысл вопроса там потерян.
В этой теме поставлен конкретный однозначный вопрос.
Мне проводки не нужно, мне нужно как это сделать в программах от 1с, чтобы потом налоговая не придралась.
Спасибо.
28.07.2011
23:58
#5
Чтобы налоговая не придралась, надо начислить НДФЛ, удержать его и перечислить в бюджет.
Принимать по договору ГПХ и придумывать вид расчета при этом необязательно.
В отчетности нигде не указывается, за что конкретно был начислен доход и удержан налог.
В ЗУПе надо сделать 2 документа:
1. "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН".
Заполнить 3 закладки:
"НДФЛ доходы и налоги",
"НДФЛ по ставке 13%",
"НДФЛ удержанный".
Не забываем везде указывать ОКАТО/КПП.
2. "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ".
Теперь этот Физлицо попадет во все отчеты по НДФЛ и в выгрузку в налоговую.
Проводки я так понял сделаете в Бухе самостоятельно.
Принимать по договору ГПХ и придумывать вид расчета при этом необязательно.
В отчетности нигде не указывается, за что конкретно был начислен доход и удержан налог.
В ЗУПе надо сделать 2 документа:
1. "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН".
Заполнить 3 закладки:
"НДФЛ доходы и налоги",
"НДФЛ по ставке 13%",
"НДФЛ удержанный".
Не забываем везде указывать ОКАТО/КПП.
2. "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ".
Теперь этот Физлицо попадет во все отчеты по НДФЛ и в выгрузку в налоговую.
Проводки я так понял сделаете в Бухе самостоятельно.
Читают тему
(гостей: 1)