Закрытие месяца
29.09.2011
11:40
#13
Закрываю месяц по 20-му счету. В оборотно-сальдовой ведомости по 20 счету закрывается, а по счету 90.08.1 указана сумма только по НУ, а по БУ нет.<br>Корректно ли закрытие месяца или что то не то?
29.09.2011
17:27
#15
посмотрите на какой счет с 20 списываются БУ, какие прямые расходы у вас поставлены в учетной политике, в Закрытии месяца по операции закрытие 20,23...- на вкладке распределение косвенных расходов что стоит?
29.09.2011
17:51
#16
приложил скрин с методами распределения прямых затрат. ВОзможно, поможет определить причину возникшей ошибки.
04.10.2011
11:23
#17
попробую описать ситуацию более подробно. Наряду с уставной некоммерческой деятельностью ведется коммерческая деятельность - сдается в аренду общее имущество. Учет коммерческой и некоммерческой деятельности ведется раздельно. По коммерческой деятельности есть затраты уменьшающие налогооблагаемую базу. Система налогообложения общая. В документе "Реализация товаров и услуг" счет расчетов указан 68.02. Счета себестоимости нет.<br>Поэтому хочется узнать, как проводить закрытие месяца, какие должны быть корректные проводки? Неужели никто с подобной реализацией услуг не сталкивался? 62.01 - 90.01.1 <br> 90.03 - 68.02
Читают тему
(гостей: 1)