Покупка трудовой книжки
13.11.2011
16:03
#1
Добрый день, у меня следующая ситуация:
Учреждение заказало денежку в кассу по 226 статье, эту денежку они выдали подотчетному лицу чтобы тот купил трудовую книжку для нового сотрудника. Потом они хотят удержать эти деньги с нового сотрудника.
Я слаб в бухгалтерском учете подскажите пожалуйста какие проводки следует сформировать в ББУ.
дт 208 кт 201
дт 105 кт 208
дт 401 кт 105
дт 03 ???
И правильно ли они заказали деньги, ведь я так понял они тратят по 340 статье?
Учреждение заказало денежку в кассу по 226 статье, эту денежку они выдали подотчетному лицу чтобы тот купил трудовую книжку для нового сотрудника. Потом они хотят удержать эти деньги с нового сотрудника.
Я слаб в бухгалтерском учете подскажите пожалуйста какие проводки следует сформировать в ББУ.
дт 208 кт 201
дт 105 кт 208
дт 401 кт 105
дт 03 ???
И правильно ли они заказали деньги, ведь я так понял они тратят по 340 статье?
14.11.2011
06:29
#2
"> И правильно ли они заказали деньги, ведь я так понял они тратят по 340 статье?
Правильно, по 226 КОСГУ.
> дт 208 кт 201
> дт 105 кт 208
> дт 401 кт 105
На 105 счет не надо относить
&Дт 1 208.26 560 - Кт 1 201.34 610
Дт 1 401.20 226 - Кт 1 208.26 660
> дт 03 ???
Учет по забалансовому счету 03 ведется по простой системе, т.е. без применения метода двойной записи.
Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест хранения в условной оценке: один бланк, один рубль, а в случаях, установленных учреждением в рамках формирования учетной политики: по стоимости приобретения бланков.
Выбытие бланков строгой отчетности отражается по стоимости, по которой они ранее были приняты к учету.
Израсходованные, испорченные и недостающие бланки строгой отчетности списываются с забалансового учета на основании Акта о списании бланков строгой отчетности."
Правильно, по 226 КОСГУ.
> дт 208 кт 201
> дт 105 кт 208
> дт 401 кт 105
На 105 счет не надо относить
&Дт 1 208.26 560 - Кт 1 201.34 610
Дт 1 401.20 226 - Кт 1 208.26 660
> дт 03 ???
Учет по забалансовому счету 03 ведется по простой системе, т.е. без применения метода двойной записи.
Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест хранения в условной оценке: один бланк, один рубль, а в случаях, установленных учреждением в рамках формирования учетной политики: по стоимости приобретения бланков.
Выбытие бланков строгой отчетности отражается по стоимости, по которой они ранее были приняты к учету.
Израсходованные, испорченные и недостающие бланки строгой отчетности списываются с забалансового учета на основании Акта о списании бланков строгой отчетности."
15.11.2011
23:43
#3
Подскажите пожалуйста каким образом это можно оформить в авансовом отчете?
Про поступление я понял, спасибо Вам
Про поступление я понял, спасибо Вам
16.11.2011
01:20
#4
> Подскажите пожалуйста каким образом это можно оформить в авансовом отчете?
Проводка Дт 1 401.20 226 - Кт 1 208.26 660 - в авансовом отчете. А затем на счет 03.
Проводка Дт 1 401.20 226 - Кт 1 208.26 660 - в авансовом отчете. А затем на счет 03.
16.11.2011
08:34
#5
Купили, оприходовали на 03 по рублю. А как теперь удержать деньги с сотрудника?? Не по рублю же ему отдадут книжку.
25.11.2011
13:13
#6
если книжки продаются, то lдля сотрудника нужно провести реализацию.
на сумму проданных книжек сделать начисление Дт 205.81 Кт 401.10
оплата от сотрудника - Дт 201.34 Кт 205.81
если не ошибаюсь, еще и ндс с этой реализации необходимо начислить, со всеми вытекающими обязательствами...
на сумму проданных книжек сделать начисление Дт 205.81 Кт 401.10
оплата от сотрудника - Дт 201.34 Кт 205.81
если не ошибаюсь, еще и ндс с этой реализации необходимо начислить, со всеми вытекающими обязательствами...
Читают тему
(гостей: 1)