Получена счет-фактура и товарная накладная на материалы, один из материалов будет перепродан. Я ставлю полностью на счет 10, а потом перевожу этот материал на 41 документом "Перевод материалов в товар"?
> Я ставлю полностью на счет 10, а потом перевожу этот материал на 41 документом "Перевод материалов в товар"?<br>Д41 К10 - нет такой проводки в плане счетов (инструкция). А вот наоборот - есть.
В этой инструкции есть :<br><pre>http://consulting.ru/econs_wp_4991<br></pre><br><br> <br>Порядок ведения аналитического учета устанавливается организацией исходя из настоящей Инструкции, положений и других нормативных актов, методических указаний по вопросам бухгалтерского учета (основных средств, материально-производственных запасов и т. д.).<br>В Инструкции после характеристики каждого синтетического счета дана типовая схема корреспонденции его с другими синтетическими счетами. В случае возникновения фактов хозяйственной деятельности, корреспонденция по которым не предусмотрена в типовой схеме, организация может дополнить ее, соблюдая единые подходы, установленные настоящей Инструкцией.<br><pre><br></pre><br><br><br><pre><br></pre>
я, собственно, и не утверждал, что это запрещено вообще. Я просто указал, что в инструкции этого нет и программа "ориентирована" на "стандартные" рекомендации. А их "умышленный" перевод матриалов в товары чем оправдан?
Когда мне известно что и сколько товар а что и сколько материал, то я сч/ф и торг-12 делю по счетам сразу товар для перепродажи на сч41 а материал для собственных нужд на сч10