тогда проводки правильные, только я бы расчеты по аг.вознаграждению отражал на 62, а не 76 счете, тем более, что вы деньги по нему получаете от принципала, а не удерживаете из выручки. Поскольку вы являетесь агентом плательщика НДС, то вам придется вести реестр выданных и полученных с\ф. В выданных вы отражаете с\ф, выставленные получателям услуг, а в полученных с\ф от принципала.