Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Каким документом отразить цессию?

i_r_a
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.05.2009
Сообщений: 349
Пост №11
 
14.12.2011 17:23

вы знаете точную дату, когда надо погасить ОНА? и еще напишите каким документами вы продаете за 2850т.

ИАР
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.11.2011
Пост №12
 
14.12.2011 17:34

Здравствуйте, i_r_a! 45 календарных дней истекают 8 октября, значит, гасим ОНА 08.10.11 Дт68.04.2 Кт09 56 тыс. Продаем долг по договору цессии, пробую через реализацию.

i_r_a
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.05.2009
Сообщений: 349
Пост №13
 
15.12.2011 09:28

Документ "Корректировка долга" вид операции - списание задолженности, выбираете контрагента(если разные контрагенты - то два документа):<br>на первой вкладке "дебиторская задолженность" списываете 62 счет сумма БУ - 3410 тыс, сумма НУ по Дт 3130тыс+ВР 280тыс, сумма НУ по Кт 3410тыс (хотя проводки по БУ и НУ будут одинаковые и придется вручную исправлять в результате проведения) <br>на второй вкладке"кредиторская задолженность" - закрываете 76.09 сумма БУ = НУ = 2850тыс и по Дт и по Кт.<br>на третей вкладке Счет списания деб. и кред. задолженности: 91.01 и 91. 02 аналитика "Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа".<br>проводим документ и заходим в результат проведения, ставим галку "ручная корректировка" и включаем "показать данные НУ"<br>1. в первой проводке - исправляем по Дт(только по ДТ) сумму НУ на 3130тыс. и добавляем ВР - 280 тыс.<br>2. вторая проводка без изменения,<br>3. копируем первую проводку, изменяем 91.02 на 97.21, в аналитике по 97.21 добавляем РБП - Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа(или как вам понятнее будет), с видом "прочие", способ признания "по месяцам", сумма 280 тыс, начало списания 01.10.11, окончание списания 31.10.11, счет 91.02 аналитика то что вы поставили на 91.02.,<br>сумма БУ - убираем, сумма НУ по Дт 280 тыс минус ВР 280 тыс, суммы по КТ убираем.<br>этот документ должен быть датой когда у вас должен образоваться ОНА, закрытием месяца автоматически создаться проводка 09 - 68.<br> <br>В октябре регламентными операциями по закрытию месяца закроется 97 и погасится 09.<br> Так что ручных операций вам все-таки не избежать.

ИАР
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.11.2011
Пост №14
 
15.12.2011 13:11

Огромное спасибо!!!

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №15
 
15.12.2011 17:32

> Так что ручных операций вам все-таки не избежать.<br> <br>И ручного заполнения декларации по прибыли.

i_r_a
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.05.2009
Сообщений: 349
Пост №16
 
15.12.2011 21:20

И декларация заполняется, суммы встают в приложении 3 к листу 02 и в Лист 02!

ИАР
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.11.2011
Пост №17
 
15.12.2011 22:34

могу подтвердить, декларация заполняется, все встает туда, куда и должно! Спасибо еще раз, Ирина!

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №18
 
16.12.2011 09:50

Автоматичеcки заполняется ?<br>(при первом списании)<br> <br>Прил 3 к листу 2<br> <br> стр 110 - 2850<br> стр 130 - 3410<br> стр 160 - 560<br> стр 170 - 280 <br>...<br> стр 340 - 2850<br> стр 350 - 3410<br> стр 360 - 560<br> <br>Прил 2 к листу 2<br>стр 080 и стр 130 - 3410<br>стр 200 - 280<br> <br> <br>Лист 2<br>стр 010 - 2850<br>стр 030 - 3410<br>стр 040 - 280<br>стр 050 - 560<br>стр 060 - (-280)<br>стр 100 - (-280)

Александр Соколов
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.06.2016
Сообщений: 14
Пост №19
 
15.07.2016 10:10

Добрый день, подскажите пожалуйста. Мы ведем две организации. Например Орг 1, организация 2.

Орг 1 передает нам долг от 3 организации в организацию 2 по договору цессии.

Расходы на приобретение не превышают сумму долга. Передача происходит после наступления срока платежа по договору с покупателем.

Как я думаю правильно отразить в бухгалтерии. (Орг 1)

Дт 91.02 Кт 62.01 400 000      
Дт 76.09 (Орг2) Кт 91.01 400 000 Списали у 1 организации

Подскажите тут 1 момент мне как вид расхода здесь поставить,
чем отличается реализация уступки после наступления срока платежа и Реализация права требования как оказания финансовых услуг

Плюс подскажите как оприходовать В орг 2 данную *** . 3 организация будем нам потом выплачивать эти суммы задолженности на рсчет.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация