В учетной политике для целей ведения налогового учета есть такой пункт: Предоплату за товар не считать авансами, относить на счет 62.1. Авансовыми платежами при расчете НДС признать кредитовое сальдо расчетов по Покупателям (кредит счете 62.1) на конец налогового периода (квартала).<br><br><br><br>Правильно ли это и на какой документ можно сослаться?