Почему при передаче "Возвратной тары" документом "Реализ товаров и услуг" не делаются движения по регистрам взаиморасчетов, а только проводки по бух учету? И следовательно когда делается приходный кассовый ордер на этот документ он выдает ошибку "Превышение не погащенного остатка", но проводки и движения по регистрам делаются. И в итоге получается если смотреть отчет ведомость по взаиморасчетам деньги пришли а стоимость тары в этом отчете не отражена и получается по регистрам мы им должны а по оборотке ничего не должны. Мне не понятно для чего так сделано? Разясните пожалуйста!