НДС

Новая тема
Тренировка для мозгов! Прошу опытных коллег, помогите,пожалуйста.  Торговая фирма образована в марте т.г. В мае были закуплены товары,оприходованы,оплачены,счета-фактуры от поставщиков получены.Реализация начата только в июле.Когда занести в книгу покупок и какую сумму(когда дать проводку Д-т 68 К-т 19),как и когда отразить в декларации по НДС(декларация представляется ежемесячно).
А что у Вас в учетной политике про НДС написано?
Я так понимаю: раз товар получен и оплачен в мае, и счета-фактуры от поставщиков тоже в мае пришли, значит и в книгу покупок заносить тоже нужно в мае. Раз реализация в июле, то и проводка Д68-К19 тоже в июле.
Если не прочь судиться с налоговиками, то книгу покупок оформлять в мае, но нужно помнить, они всегда настаивают на том, что возмещать НДС нужно в том периоде, когда началась реализация. Правда многие бухгалтера идут на уловки, проводя какую-то незначительную реализацию (продайте сотруднику ручку, в конце концов), тогда налоговикам ничего не останется, как возместить вам НДС в нужном для вас периоде.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход