Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Корректировка документов прошлого периода при переходе на новую конфигурацию

Елена_В
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.10.2007
Сообщений: 611
Пост №1
 
16.05.2012 12:50

Добрый день! мы используем конфигурацию 1С Бухгалтерия 2.0 релиз 2.0.34.7 <br>Мы перешли на 1С 8.2 с января 2012г. До этого учет велся в программе 1С Бухгалтерский учет 4.5. Остатки перенесены. 1 квартал закрыт. Во втором квартале выявили ошибки в документах 2011г. Хотим сделать сторно, но документов-оснований в базе 1С Бухгалтерия 2.0 нет. 1) Как нам проводить сторно к документам прошлого периода, например, 2011г? 2) Как делать корректировки поступлений и реализаций за 2011г?

Евгений Игнатьев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2002
Сообщений: 94
Пост №2
 
17.05.2012 12:06

Пробуйте Документ "Корректировка реализации/поступления" - там можно указать документ расчетов с контрагентом (ручной учет), с помощью которого вносятся начальные остатки. Но номенклатурно список заполнить автоматом не получится ИМХО...

Елена_В
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.10.2007
Сообщений: 611
Пост №3
 
17.05.2012 13:26

Проблема в том, что на основании документа расчетов с контром нельзя выписать сч/ф на нужную сумму, сумма =0. А сч/ф с конкретной суммой нужен, чтобы отразить его на доплисте книги

Евгений Игнатьев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2002
Сообщений: 94
Пост №4
 
17.05.2012 13:44

Пробуй Отражение начисления НДС

Елена_В
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.10.2007
Сообщений: 611
Пост №5
 
17.05.2012 14:36

Если в "корректировке" выбрать Документ расчетов, то корректировать можно только НДС, а надо и БУ тоже...

Евгений Игнатьев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2002
Сообщений: 94
Пост №6
 
17.05.2012 17:06

корректировок много, конкретней плз... в одном документе не отразишь все токости Б(Н)У... БУ тоже делается корректировкой...

Елена_В
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.10.2007
Сообщений: 611
Пост №7
 
17.05.2012 17:08

В документе "Корректировка поступления" выбираем в качестве документа-основания "Документ расчетов с контрагентом" и переключатель "Корректировать НДС, БУ и НУ" становится недоступным, предлагается откорректировать только НДС. Но ведь корректировка не всегда затрагивает только НДС, иногда и по БУ надо откорректировать, навпример, если количество изменилось

Евгений Игнатьев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2002
Сообщений: 94
Пост №8
 
17.05.2012 18:50

Тогда правим БУ с помощью операций вручную (прошу прошения - хелп полностью не прочел...)

Елена_В
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.10.2007
Сообщений: 611
Пост №9
 
18.05.2012 10:54

а как получить сч/ф предыдущего периода (2011г), чтобы отразить его на доплисте книги покупок?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация