Отчет "Анализ налогового учета по НДС"

Новая тема
Подскажите это косяк отчета или так и должно быть?

Ситуация:

В первом квартале (март) получили предоплату и выписали сч/ф на аванс. При формировании этого отчета все хорошо.
Во втором квартале по этой предоплате не было реализации, остаток аванса висит на конец квартала.
При формировании отчета, по разделу "Авансы полученные" сумма НДС с аванса висит в ячейке "НДС не исчислен" и в расшифровке выдает ошибку по этому авансу и говорит что не отражено в книге продаж, хотя в первом квартале в нее попал. Заметил это давно, сегодня обновил на последни релиз 2.0.38.6 и все тоже самое.
Такая ситуация на моей памяти очень часто встречается, решаю эту проблему руками. Почему так, сказать не могу, вряд ли это косяк программы, просто где-то мы что-то не то делаем. Хотя, может быть и программа косит.
Такая ситуация на моей памяти очень часто встречается, решаю эту проблему руками. Почему так, сказать не могу, вряд ли это косяк программы, просто где-то мы что-то не то делаем. Хотя, может быть и программа косит.
В алгоритме берутся обороты за период по регистру НДСпродажи, смотрится остаток по авансовому счету. Если расчетный документ из остатков не присутствует в оборотах книги продаж,то считается что НДС не исчислен. А проверки на предыдущие периоды нет.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход