Да я и не показываю как собственную продукцию, на 43 счете у меня только то, что мы изготавливаем только из собственного сырья на продажу, а то что из давальч. на 20.02
Да я и не показываю как собственную продукцию, на 43 счете у меня только то, что мы изготавливаем только из собственного сырья на продажу, а то что из давальч. на 20.02
зачем тогда давальческое сырье "суешь" в собственную продукцию? Если связались с такой схемой, то будьте добры "разделять"! У нас, например, переработка давальческого зерна идет по 18% а реализация такого-же зерна по 10%. Попробуй "смешай"!
да я в собственную продукцию "не сую" давальческое. Просто бывают ситуации когда, нам Давалец не весь материал дает для изготавления детали которую он просит, и мы тогда используем свой материал. Как быть в этой ситуации?
Он уже писал, что в этом случае списываете свой материал в оказываемую услугу по переработке.
> Просто бывают ситуации когда, нам Давалец не весь материал дает для изготавления детали которую он просит, и мы тогда используем свой материал. Как > быть в этой ситуации?<br>В смысле как быть? Это нормальная ситуация. Программа распределяет все затраты в соответствии с НГ и подразделением . Во всех справках-калькуляциях показывается только ваши собственные затраты и это правильно.
я понимаю что это правильно, мне не нравится момент когда в калькуляции отражается 0,005 шт. болта.
Prikum вам уже советовал 1 НГ = 1 наименование продукции/услуги . Если у вас в заказе 8-10 шт наименований продукции то и НГ у вас будет 8-10.
да я помню, спасибо вам всем большое)))))