Договор уступки. Отражение в 1С.
20.11.2004
18:35
#1
1. Мы реализовывали (без оплаты) продукцию контрагенту А.
2. Контрагент А нам должен деньги.
3. Между контрагентом А и контрагентом B заключается договор уступки.
4. Теперь с нашей точки зрения должно быть так : контрагент А нам ничего не должен, вместо него нам должен контрагент B.
Как это все отразить в нашей 1С ?
Понятно когда мы делаем взаимозачет между поступлением денег от B и долгом по реализации контрагента А. Но вот что делать без поступления ?
2. Контрагент А нам должен деньги.
3. Между контрагентом А и контрагентом B заключается договор уступки.
4. Теперь с нашей точки зрения должно быть так : контрагент А нам ничего не должен, вместо него нам должен контрагент B.
Как это все отразить в нашей 1С ?
Понятно когда мы делаем взаимозачет между поступлением денег от B и долгом по реализации контрагента А. Но вот что делать без поступления ?
21.11.2004
15:13
#2
для начала что у вас за 1С ? какая конфигурация ?
в Бух-ии есть документ "Взаимозачет"...например :]
в Бух-ии есть документ "Взаимозачет"...например :]
21.11.2004
21:19
#3
ПУБ 2.8
Взаимозачетом в режиме взаимозачета можно сквитовать только документы (реализации у контрагента А и поступление денег у контрагента B), но поступления денег пока нет ! Мы хотим перенести долг А на B. Взаимозачетом в режиме переноса *** задолженности тоже не получится, т.к. если мы укажем в качестве счета, на который переносим *** задолженность 62.1 с субконто "контрагент B", то на регистре расчетов с покупателями эта операция никак не отразится и в итоге, с точки зрения регистра по расчетам с покупателями ни А, ни B нам ничего не должны !
Взаимозачетом в режиме взаимозачета можно сквитовать только документы (реализации у контрагента А и поступление денег у контрагента B), но поступления денег пока нет ! Мы хотим перенести долг А на B. Взаимозачетом в режиме переноса *** задолженности тоже не получится, т.к. если мы укажем в качестве счета, на который переносим *** задолженность 62.1 с субконто "контрагент B", то на регистре расчетов с покупателями эта операция никак не отразится и в итоге, с точки зрения регистра по расчетам с покупателями ни А, ни B нам ничего не должны !
21.11.2004
23:46
#4
нету в ПУБ такой возможности...
выходы например такие
1.провести документ Взаимозачет после прихода денег от контра В.
2.переделать документ Взаимозачет(дописать документ "Договор Уступки" :]).
3.(совсем мне не нравицца) сторнировать реализацию по А(иль в режиме переноса я деб.задолженности списать...) и сформировать Реализацию по В
выходы например такие
1.провести документ Взаимозачет после прихода денег от контра В.
2.переделать документ Взаимозачет(дописать документ "Договор Уступки" :]).
3.(совсем мне не нравицца) сторнировать реализацию по А(иль в режиме переноса я деб.задолженности списать...) и сформировать Реализацию по В
Читают тему
(гостей: 1)