Честно надеялся, что посмотрят. Отчет анализ по субконто не сворачивает группировку по наименованию субконто, следовательно, ном. группа одна и та же.
Честно надеялся, что посмотрят. Отчет анализ по субконто не сворачивает группировку по наименованию субконто, следовательно, ном. группа одна и та же.
*** знает! И про "рубль" тоже интересно. Получается, что остаток "подхватывает" только вместе с оборотом?
вот-вот. Как мне кажется в этом суть, но в отладчик лезть сейчас нет сил. Думал может кто-нибудь разбирал такую ситуацию. Кстати обновлял постепенно с 37.8 по 40.10 и на каждом релизе проверял. Не закрывает ни один.
вряд ли такой "косяк" прошел бы незамеченным. Найдется какая-нить "хитрая" галочка!
> Распределение 20-ки в учетной политике "по выручке". Выручка по ном. группе есть в текущем (закрываемом) периоде. Выручка сделана документом РеализацияТоваровУслуг (см. скриншот).<br>Вроде как бы проблем нет, но при этом.<br><br>> При проведении ругается так, как будто нету базы распределения (см.скриншот).<br>Если внимательно посмотреть на "ругательство", явно читается что, программа ждёт либо выпуск либо НЗП.<br> <br>Фраза "Распределение 20-ки в учетной политике "по выручке", поэтому нет выпуска" совместно с "Закрытие 20 происходит на 90.2.1, т.к. выпуска как такового нет, есть реализация услуг производственного характера" вносит некоторый каламбур.<br> <br>"Релизация услуг производственного характера" - это документ формирующий отражение выпуска и выручку, а "Реализация товаров и услуг" - формирующий только выручку.<br> <br> <br>Совет ТС. Проверить соблюдение нескольких незыблемых правил.<br> <br>1. На ходу в учетной политике ряд параметров менять не стоит. Порядок распределения прямых затрат при оказании услуг входит в этот перечень. Если изменили, будьте добры переделать весь год.<br> <br>2. Очень не рекомендуется использовать одну и ту же номенклатурную группу для отражения выпуска и реализации услуг. Помимо некорректного расчета себестоимости может повлечь ещё какие нибудь сюрпризы.<br> <br>Складывается стойкое ощущение, что где-то "накосячили"<br> <br>Ну и последнее. "Тестирование и исправление..." никто не отменял. Мало ли что.
И ещё, вдогонку.<br> <br>Посмотри-ка, что у тебя творится в регистре "Реализация услуг".<br> <br>Если в нём не будет услуг то и распределять "по выручке" будет не на что. А когда программе не на что распределять номенклатурную группу по выручке, она любит считать что это номенклатурная группа выпуска.<br> <br>Судя по тому что у тебя реализована 1 услуга по стоимости 2 517 489,99 без НДС, накосячить могли и в самом документе. К примеру не указать счёт расходов либо указать его неправильно ( к примеру поставить вместо 90.02, 20.01 ). А этого достаточно чтобы всё пошло вкривь и вкось (хотя на 20 в счете расходов она бы скорее явно выругалась)<br> <br>Вроде по всем "косточкам" пробежался. <br> <br>Дерзай.
> Если внимательно посмотреть на "ругательство", явно читается что, программа ждёт либо выпуск либо НЗП.<br>Либо 1 руб. в дебет 20-ки не так ли? ведь если есть затраты в текущем периоде, то все закрывается и про выпуск или НЗП ругательств уже нет <br>> Ну и последнее. "Тестирование и исправление..." никто не отменял. Мало ли что.<br>делал<br><br>> <br>> Складывается стойкое ощущение, что где-то "накосячили"<br>Чтобы уменьшить до нуля влияние каких-либо возможных косяков. В "чистой" базе сделал всего три операции.<br>1. Поступление ТоваровУслуг (дт20.1-кт76.5) сумма=150р. (Январь)<br>2. Инвентаризация НЗП (Январь)<br>---- закрытие января ---------<br>3. Реализация (дт90.1.1-кт62) сумма=500 (Февраль)<br>---- закрытие февраля -----<br> <br>Результат тот же, чтот и в рабочей базе. Стоит провести что-либо в дебет 20.1 в феврале, программа сразу видит все и оборот и сальдо на 20.1 и закрывает красиво.<br>Если есть время (порядка 5 минут) попробуйте сами.
попробовала. на закладке "НЗП" в учетной политике поставьте точку "при отсутствии выпуска...", не вводите "инвентарицазию нзп" (или вводите - без разницы), закройте, посмотрите.
и программа, кстати, про эту галочку в ошибке и пишет.
> попробовала. на закладке "НЗП" в учетной политике поставьте точку "при отсутствии выпуска...", не вводите "инвентарицазию нзп" (или вводите - без разницы), закройте, посмотрите.<br>Значит убедились что в режиме самостоятельного определения остатков НЗП программа не закрывает сальдо?<br> <br>Да в режиме автоопределения остатков НЗП все закрывается и не ругается. Но это не решение проблемы. Клиент хочет вводить НЗП сам, а режим этот оказывается косячным.
1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора 1C:Лекторий: 16 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в «1С:Бухгалтерии 8» (релизы 3.0.148 – 3.0.151): новая методика учета расчетов на ЕНС с 2024 года; календарь отчетности; цифровой рубль |
1C:Лекторий: 23 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете финансовой аренды у арендодателя в программах 1С:ERP и 1С:КА 1C:Лекторий: 6 июня 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об отражении расчетов на ЕНС в «1С:Бухгалтерии 8» |