Добрый день, в общем такая ситуация: Получили аванс в валюте на вал. расчетный счет, далее документом Реализация ТиУ реализуем товар в валюте. Выручка соответственно указывается по дате на дату поступления валютного аванса. А вот в книгу продаж попадает по дате документа счетфактура = дате Реализация ТиУ. (товар реализуется по ставке 0%) Я не думаю что такая операция не учтена в БП. Подскажите порядок действий. Спасибо.