1С: Бухгалтерия 8.Корректировка НДС по нулевой ставке. Помогите разобраться с регламентом

Новая тема
Доброго времени суток.  Уважаемые коллеги помогите определится с последовательностью корректировки НДС по нулевой ставке в сторону уменьшения.

На данный момент сделано:

1. Первоначальная реализация на экспорт для примера пусть будет на сумму 100$
2. Внесена счет-фактура на 100$
3. Подтверждение нулевой ставки НДС
4. Запись книги продаж.

Затем выяснилось что реализация должна быть на меньшую сумму с выставлением корректировочного счета-фактуры (Налоговый период тот же)

5. Заносим документ "Корректировка реализации" на 80$ программа автоматически делает проводки по снятию на -20$
6. Заносим на основании "Корректировки реализации" счет-фактуру на 80$ с типом "корректировочный" и указанием номера исправления фактуры с п.2  
7. Автоматически в книгу продаж попадают записи о корректировке

А теперь вопрос: как правильно отразить снятие первичной фактуры? Должна быть запись книги покупок на сумму первичной реализации (ввод на основании документа "Отражение НДС к вычету") или каким то образом первичная реализация должна минусом пройти по доп.листу книги продаж (автоматически при вышеперечисленных действиях в книге продаж присутствуют обе записи на сумму первичной реализации и на сумму корректировочной 100$+80$). Конкретного пошагового регламента в интернете не нашла. Подскажите кто сталкивался с подобным.

Заранее благодарю.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход