Очень просто: оказали услугу по продаже авиабилета, билет вернули, деньги за билет и за оказанную услугу тоже вернули.
Очень просто: оказали услугу по продаже авиабилета, билет вернули, деньги за билет и за оказанную услугу тоже вернули.
> и за оказанную услугу тоже вернули<br>вы вернули принципалу как "лишнюю" часть агентского вознаграждения?
Создали реализацию на оказание агентских услуг (например туристические услуги) в валюте, клиент заплатил, затем через день отказывается от улуги.<br>Создаем реализацию на оказание агентских услуг с отрицательной суммой в валюте.<br>Получаем проводку 62.21 дт - 76.09кт на сумму -100$.<br>Т.е. на счете 62.21 в разрезе 3-его субконто (Документ расчета с контрагентом) остаток -100$.<br>При закрытии месяца программа должна все остатки счета 62.21 в разрезе субконто "Документ расчета с контрагентом" пересчитать по курсу конца месяца.<br>Когда она видит, что остаток с минусом, программа воспринимает его как аванс, для которого рублевый остаток не должен пересчитываться.<br>На мой взгляд это явная дырка в системе.
а зачем отрицательный документ реализации? Документ "сторно" существует в конфигурации? Если да, то его и вводите, указав первоначальную реализацию в качестве основания. Реализация "по нулям", а деньги клиенту вернете.
Что Вы понимаете под документом "сторно"? Проводки 62.21 дт - 76.09кт там не будет?<br>Мы клиенту можем вернуть не всю сумму. Всё равно в разреде документа будет остаток на 62.21.
> Всё равно в разреде документа будет остаток на 62.21.<br>будет, но ведь не отрицательный?
Вы може объяснить, что Вы понимаете под стороно реализации агентской услуги и что делать если не всю стоимость услуги нужно возвращать?
> что Вы понимаете под стороно реализации<br>это точное повторение проводок сторнируемого документа "красным" (т.е. с минусом).<br>> что делать если не всю стоимость услуги нужно возвращать?<br>считать оставшуюся часть авансом, т.к. "оплаченной реализации" нет.
В Бух. нет документа "сторно". Вы предлагаете бух.операцией делать сторно?<br>Всё равно сторно - это заплатка.<br>А если всё происходит в разных периодах, что тогда?
> В Бух. нет документа "сторно".<br>есть документ "корректировка реализации", где в качестве основания можно выбрать "сторнируемый" документ.<br>> А если всё происходит в разных периодах, что тогда? <br>тоже самое. А если в "одном периоде", то реализацию можно просто удалить.