Переходящие отпуска

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста. Первый раз столкнулась с переходящим отпуском. Ситуация: отпуск с 01.02.2013 по 01.03.2013, в БУ относит на расходы отпускные и взносы в  месяце начисления, а в НУ отпускные распределяет по месяцем и садит сумму марта на сч.97, взносы также в месяце начисления. Правильно это или нет? Между БУ и НУ получаются разногласия, сумма отпускных за март в БУ в прямых расходах, а в НУ в РБП.
Учетную политику посмотрите.
Зарплату веду в ЗиУПе, там в параметрах стоит БУ в месяце начисления, НУ в месяце, на который приходится отпуск ( у нас прибыль по методу начисления) и по идее должны так применять. Что делать с разногласиями между БУ и НУ, ПБУ 18 мы не применяем, т.к. малое предприятие. Может принять все в месяце начисления и в БУ и НУ, отпуск в одном квартале и на прибыль это никак не повлияет. Помогите разобраться.
Насколько помню, и если в законодательстве ничего не поменялось (более грамотные в этом вопросе товарищи - Таня, Саша, Таня, Дина - меня поправят), то так оно и должно быть.
> Зарплату веду в ЗиУПе, там в параметрах стоит БУ в месяце начисления, НУ в месяце, на который приходится отпуск ( у нас прибыль по методу начисления) > и по идее должны так применять.

так у вас так и применяется.
Здравствуйте. Хорошо,с Зиупом разобралась, а в семерке разница между БУ и НУ  в сумме отпускных марта так и останется, это правильно или нет?
>  а в семерке разница между БУ и НУ в сумме отпускных марта так и останется, это правильно или нет?
Вы ЗиК 7.7 имеете ввиду? Да, там, насколько помню, волшебных галочек нету.
как нет и БУ (если не считать шаблоны проводок) и НУ. :-)
да прям уж нет. того механизма, который есть, вполне хватало клиентам для корректной выгрузки по БУ и НУ в бухгалтерию
Здравствуйте. Я имею ввиду 1С7.7. Предприятие. Начисление отпускных в Зиупе, там все настроила, посчитала, провела. Выгрузила в 1С7.7, провела. При формировании отчета "анализ налогового учета" выдает, что сумма отпускных за март в БУ в прямых расходах, а в НУ в РБП, получаются разногласия между учетами. ПБУ 18 мы не применяем. Вопрос: с разницей что делать?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход