Не могу автоматом "удержать комиссионное вознаграждение" помогите
16.04.2013
17:51
#1
В 1С 8 есть комиссионная торговля
Как я веду учет в 1С 8 (рассматриваю идеальный пример, когда ТО платит нормальное агентское, туристу сверху не накручиваем, агентское оставляем у себя) путевка стоит 10 т.р., агентское 1 т.р., Туропер-ру перечисляем 9 т.р.:
1. По контрагенту Туроператор создаем договор вида "С комитентом"
На основании счета от ТО ввожу поступление путевки (номенклатура "Путевка от ЗАО "ТУорператор", вид номенклатуры - товар) по договору "с комитентом".
Д 004.01 - 10 000,00
2. Поступление денег от туриста - обычным приходником "поступление от покупателя"
Д 50.01 К 62.02 - 10 000,00. - Здесь сумма поступления попадает в доходы КУДиР (как любой аванс)
3. Реализация туристу "продажа, комиссия", вкладка "товар" - "Путевка от ЗАО "Туропер" 1 шт. по 10 т.р.
К 004.01 - 10 000,00
Д 62.02 К 76.09 - 10 000,00 - Здесь в КУДиР оплата от туриста вычитается по графе доходы.
4. Оплачиваем ТО-ру, платежкой вида "оплата поставщику"
Д 76.09 К 51 - 9 000,00
5. Вводим "Отчет комитенту о продажах товаров", указываем стоимость путевки 10 т.р., агенсткое 1 т.р., ставим галочку "удержать комиссионное вознаграждение"
Д 62.01 К 90.01 - 1 000,00 - оказана агентская услуга туроператору
Д 76.09 К 62.01 - зачтено агентское
Как я веду учет в 1С 8 (рассматриваю идеальный пример, когда ТО платит нормальное агентское, туристу сверху не накручиваем, агентское оставляем у себя) путевка стоит 10 т.р., агентское 1 т.р., Туропер-ру перечисляем 9 т.р.:
1. По контрагенту Туроператор создаем договор вида "С комитентом"
На основании счета от ТО ввожу поступление путевки (номенклатура "Путевка от ЗАО "ТУорператор", вид номенклатуры - товар) по договору "с комитентом".
Д 004.01 - 10 000,00
2. Поступление денег от туриста - обычным приходником "поступление от покупателя"
Д 50.01 К 62.02 - 10 000,00. - Здесь сумма поступления попадает в доходы КУДиР (как любой аванс)
3. Реализация туристу "продажа, комиссия", вкладка "товар" - "Путевка от ЗАО "Туропер" 1 шт. по 10 т.р.
К 004.01 - 10 000,00
Д 62.02 К 76.09 - 10 000,00 - Здесь в КУДиР оплата от туриста вычитается по графе доходы.
4. Оплачиваем ТО-ру, платежкой вида "оплата поставщику"
Д 76.09 К 51 - 9 000,00
5. Вводим "Отчет комитенту о продажах товаров", указываем стоимость путевки 10 т.р., агенсткое 1 т.р., ставим галочку "удержать комиссионное вознаграждение"
Д 62.01 К 90.01 - 1 000,00 - оказана агентская услуга туроператору
Д 76.09 К 62.01 - зачтено агентское
Читают тему
(гостей: 1)