Подскажите, что делать. У клиента оплата пластиковыми картами заносится вручную, как кассовый документ: Оплата от покупателя платежной картой. При переносе через настроенный обмен данными между торговлей и бухгалтерией, переносится все кроме этих оплат. Можно ли как-то выкрутится без программирования и нестандартных настроек правил переноса (документов таких уже много)? В интернете нашел, что можно делать через Розница -> Отчеты розничных продаж -> Оплата платежными картами. Или просто как банковская выписка безнала. Это работает. Являетются ли этоти способы правильным при работе с пластиковыми картами? Другими словами, как это задумано разработчиками 1С для работы с эквайрингом.