Она показывает сумму, которая без НДС в графе 12(стоимость покупок, освобождаемых от налога). Это правильно? У меня еще одна ситуация. В 2012 был перечислен аванс поставщику. Ндс к вычету я не бралаю В 2013 он перешел на упрощенку. Получили товар тоже в 2013г. в накладной 2строки. Одна с учетом НДС на сумму аванса, а вторая уже без НДС. В этом случае часть, кторая без НДС попадает в гр 12. Но ведь от упрощенцев мы не получаем сф., и к вычету ямогу принять только сумму НДС, которая приходится на аванс. Как-то меня это смущает.