НДС по Авансовому отчету в 1С Бухгалтерия 3.0
17.10.2013
11:55
#1
При проведении Авансового отчета в 1С Бухгалтерия 3.0.25.9 формируются движения в регистре НДСПредъявленный, даже в том случае, если в табличной части Товары не установлен флажок "СФ Предъявлен". При
списании товаров, поступивших по Авансовым отчетом документом
"Требования-Накладная" данные по этим товарам попадают в регистр "НДС по косвенным расходам" с пустым полем Счет-Фактура, а оттуда в документ "Распределение НДС косвенных расходов". При формировании отчета "Анализ налогового учета по НДС" эти авансовые отчеты попадают
в ошибки "Отсутствует счет-фактура полученный".
В Бухгалтерии 2.0 авансовые отчеты не формировали движений в регистре НДСПредъявленный, если в табличной части Товары не был установлен флажок "СФ Предъявлен". НДС по этим позициям списывался на 91 счет документом Списание НДС.
Такое поведение БП 3.0 это ошибка в конфигурации, или какие-то изменения в методологии и/или законодательстве?
Как правильно оформить документ Авансовый отчет, чтобы НДС, выделенный в чеке, но не подтвержденный СФ поставщика можно было списать на 91 счет?
списании товаров, поступивших по Авансовым отчетом документом
"Требования-Накладная" данные по этим товарам попадают в регистр "НДС по косвенным расходам" с пустым полем Счет-Фактура, а оттуда в документ "Распределение НДС косвенных расходов". При формировании отчета "Анализ налогового учета по НДС" эти авансовые отчеты попадают
в ошибки "Отсутствует счет-фактура полученный".
В Бухгалтерии 2.0 авансовые отчеты не формировали движений в регистре НДСПредъявленный, если в табличной части Товары не был установлен флажок "СФ Предъявлен". НДС по этим позициям списывался на 91 счет документом Списание НДС.
Такое поведение БП 3.0 это ошибка в конфигурации, или какие-то изменения в методологии и/или законодательстве?
Как правильно оформить документ Авансовый отчет, чтобы НДС, выделенный в чеке, но не подтвержденный СФ поставщика можно было списать на 91 счет?
17.10.2013
12:18
#2
если сумма НДС выделена в чеке, то для возмещения наличие с\ф и не обязательно. Можно и не на 91 счет. Так считают суды. Или вы "осмотрительный налогоплательщик"?
17.10.2013
13:17
#4
Здравствуйте!
А если сразу списать НДС, то регистр НДС Предъявленный уйдет в расход.
Я тоже отношусь к осторожным налогоплательщикам
А если сразу списать НДС, то регистр НДС Предъявленный уйдет в расход.
Я тоже отношусь к осторожным налогоплательщикам
17.10.2013
14:59
#7
Елена, в тебе кто-бы сомневался! Но некоторые учитывают, а то и в стоимость включают.
11.12.2013
07:57
#8
Прошу прощения за перерыв в обсуждении. Навалилось дел, решено было скорректировать движения требования-накладной руками.
Но ситуация повторяется из месяца в месяц, хочется всё таки разобраться.
Ввод документа "Списание НДС" не решает проблему. После анализа кода понял, что Требование-Накладная формирует движения по косвенному НДС опираясь на регистр "НДС по приобретенным ценностям". Причём, в бухгалтерии 2.0 в коде стояла проверка - при незаполненом в регистре реквизите "Счет-фактура" движения в регистре "НДС по косвенным расходам" не формировались. В 3.0 такой проверки нет.
Хотелось бы обойтись без внесения изменения в конфигурацию, но и вручную править движеняи тоже не выход.
Но ситуация повторяется из месяца в месяц, хочется всё таки разобраться.
Ввод документа "Списание НДС" не решает проблему. После анализа кода понял, что Требование-Накладная формирует движения по косвенному НДС опираясь на регистр "НДС по приобретенным ценностям". Причём, в бухгалтерии 2.0 в коде стояла проверка - при незаполненом в регистре реквизите "Счет-фактура" движения в регистре "НДС по косвенным расходам" не формировались. В 3.0 такой проверки нет.
Хотелось бы обойтись без внесения изменения в конфигурацию, но и вручную править движеняи тоже не выход.
13.12.2013
15:30
#10
Здравствуйте! Я тоже прошу прощения, что не сразу ответила.
Сегодня я полностью смоделировала ситуацию в ред. 3.0.27.7.
Действительно, списанный НДС попадает в распределение.
Надо написать разработчикам.
Но пока, чтобы не вносить вручную исправления в требование-накладную, не проще ли удалить неверную строку из документа Распределение НДС косвенных расходов?
Сегодня я полностью смоделировала ситуацию в ред. 3.0.27.7.
Действительно, списанный НДС попадает в распределение.
Надо написать разработчикам.
Но пока, чтобы не вносить вручную исправления в требование-накладную, не проще ли удалить неверную строку из документа Распределение НДС косвенных расходов?
Читают тему
(гостей: 1)