Бухгалтерия предприятия 3,0<br>У нас такая ситуация, переносим данные из з/п и у сотрудника в сентябре оказался долг мы его отразили в отражении з/ в в бух учете в сентябре, мы переносим в БП закрываем месяц и он нам закрывает эту сумму регламентной операцие, а в октябре мы делаем приходник от нее, и получается что мы ей должны, может мы что то неправильно сделали, или указали как сделать чтоб при закрытии он не закрывал эту сумму?