Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Красное и черное сальдо! по договорам

OTIKD
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.04.2010
Сообщений: 258
Пост №11
 
25.03.2014 11:50

Договора разные: один --прочие, другой ---с поставщиком.<br>Подскажите пожалуйста, как называется этот спец док???

uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Пост №12
 
25.03.2014 11:55

Вам выше уже подсказали.

Prikum
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20953
Пост №13
 
25.03.2014 12:35

Тогда непонятно, почему по одному счету заведено 2 разных договора? И что Вы тогда хотите свернуть.

OTIKD
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.04.2010
Сообщений: 258
Пост №14
 
25.03.2014 12:52

Не судьба мне убрать красноту.<br>при проведении операции корректировка долга прога пишет: Проведение документа: Корректировка долга 00000000001 от 31.12.2013 23:59:59 (Проведение взаимозачета)<br>По документу "Поступление товаров и услуг 00000000136 от 13.12.2010 11:25:51" остатков задолженности не обнаружено.<br> Сумма 400 руб. будет отнесена на счет авансов (60.01).<br>По документу "Списание с расчетного счета 00000000243 от 13.12.2010 0:00:00" остатков задолженности не обнаружено.<br> Сумма 400 руб. будет отнесена на счет авансов (60.01).<br>и при Проведении переноса задолженности, и при проведение списании задолженности ничего не получается<br> <br>все по не знанию.<br> <br>"Профи" подскажите, в чем причина, какой операцией это все схлопнуть. спасибо.

Prikum
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20953
Пост №15
 
25.03.2014 13:03

> "Профи" подскажите, в чем причина,<br>Причина в отсуствии человека который понимает методику ведения учета в конфигурации, который знает дл чего существует тип договора "Прочее" и на каких счетах его надо вести.

OTIKD
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.04.2010
Сообщений: 258
Пост №16
 
25.03.2014 13:06

ага, все верно! был такой чел. в 2010году, теперь все исправляем., а что делать, не получается.

uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Пост №17
 
25.03.2014 14:11

Покажите скриншот введенной вручную операции.

uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Пост №18
 
25.03.2014 14:22

Как именно вы заполняли документ, вручную?<br>Вам надо было удалить свою ручную операцию, потом в документе "Корректировка долга" выбрать контрагента в *** и Кредиторе и нажать кнопку "Заполнить" над табличной частью.

OTIKD
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.04.2010
Сообщений: 258
Пост №19
 
25.03.2014 14:45

вот так я делала вручную, НО ВАМ ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО, все так делала , но без кнопочки "заполнить" (вручную) и ничего у меня не получалось.<br>А сейчас , все "схлопнулось". Теперь я всю красноту уберу . ОСБ будет чистая и красивая .<br>И мне пришло счастье!<br>Благодарна вашему форуму.

опер.jpg (68.05 КБ)
uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Пост №20
 
25.03.2014 14:57

Пожалуйста.<br>А в ручной операции можно было сделать так:<br>Дт 61 по второму договору и документу "Поступление" Кт 61 по первому договору и документу "Списание" на сумму 400.<br>Тоже бы закрылось.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация