Суммовые разницы, бухгалтерия 7.7

Новая тема
Можете объяснить, возможно ли в бухгалтерии вводить правильно суммовые разницы в Бухгалтерии, допустим релиз 464, 465? Просто я посмотрел, что этот документ уже давно не используется. Сделал в конфигураторе так, что можно вводить этот документ на основании нескольких документов (оказание услуг, расходная накладная), но он формирует проводки по 90 счету, хотя согласно ПБУ 3/2000 должен формировать проводки по 91 счету, что делать?
Суммовые разницы формируются документами оплаты,т.е. выписка и<br><br>приходный ордер.Документ "Суммовые разницы" оставлен ТОЛЬКО для совместимости с предыдущими конфигурациями.
А как же тогда ПБУ 3/2000 или оно в типовой конфигурации не работает?
А если у меня выписка идет раньше акта об оказании услуг? Как тогда зачитывать суммовую разницу?
при предоплате не возникает суммовой разницы
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход