Суммовые разницы, бухгалтерия 7.7
25.01.2005
15:45
#1
Можете объяснить, возможно ли в бухгалтерии вводить правильно суммовые разницы в Бухгалтерии, допустим релиз 464, 465? Просто я посмотрел, что этот документ уже давно не используется. Сделал в конфигураторе так, что можно вводить этот документ на основании нескольких документов (оказание услуг, расходная накладная), но он формирует проводки по 90 счету, хотя согласно ПБУ 3/2000 должен формировать проводки по 91 счету, что делать?
25.01.2005
16:26
#2
Суммовые разницы формируются документами оплаты,т.е. выписка и<br><br>приходный ордер.Документ "Суммовые разницы" оставлен ТОЛЬКО для совместимости с предыдущими конфигурациями.
Читают тему
(гостей: 1)