Доброго времени суток!
ситуация - сдавали авто в аренду своему директору, амортизация была настроена на 91 счет (Дт 91 Кт 02) , в мае договор аренды расторгнут, и с июня амортизация должна начисляться на 26 счет (Дт 26 Кт 02).
я должна для этого поменять " способ отражения расходов по амортизации" в настройках нашего ОС после закрытия мая, что бы правильно начислялось с июня. но.... если мне понадобится после этого перепровести май, то амортизация начислится уже на 26 счет...
Вопрос - как-то можно привязать смену "способа ...." к дате, к 31.05.2014? что бы при перепроведении операций за 2 квартал амортизация за апрель-май относилась на 91 счет , а за июнь - на 26 счет?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.33.19)