ЗиК
28.01.2005
09:43
#2
Выяснила, что на 91.2 отнес премию ежемесячную и оплату сверхурочных. Какие проводки должны быть прописаны или не должны прописаны при расчете премии и сверхурочных?
28.01.2005
11:51
#3
Лучше в справочнике видов расчетов по этой премии и сверхурочным оставить шаблоны проводок пустыми, тогда по этим начислениям сформируются те же проводки, что и по "основной" зарплате
28.01.2005
18:10
#5
В связи с появлением расхождений в суммах между начисленным ЕСН, рассчитываемым с точностью до пяти знаков, и ЕСН в проводках для бухгалтерского учета, рассчитываемым с точностью до двух знаков после запятой, принято решение выгружать в программу "1С:Бухгалтерия 7.7" эту разницу
дополнительными проводками на счета 91.1 и 91.2 (хозрасчетные план счетов) и 210.4 ЭКР 110200
(бюджетный план счетов) с тем, чтобы далее их можно было вручную перенести на те счета, которые
бухгалтер посчитает нужным.
Ранее если при ненулевых суммах ЕСН у сотрудника за месяц формирования проводок сформировалась
нулевая база ЕСН, то проводки по ЕСН в этом случае не формировались (с соответствующим
предупреждением). Теперь эти суммы ЕСН будут также отнесены на эти же счета с тем, чтобы далее их
можно было вручную перенести на те счета, которые бухгалтер посчитает нужным."
дополнительными проводками на счета 91.1 и 91.2 (хозрасчетные план счетов) и 210.4 ЭКР 110200
(бюджетный план счетов) с тем, чтобы далее их можно было вручную перенести на те счета, которые
бухгалтер посчитает нужным.
Ранее если при ненулевых суммах ЕСН у сотрудника за месяц формирования проводок сформировалась
нулевая база ЕСН, то проводки по ЕСН в этом случае не формировались (с соответствующим
предупреждением). Теперь эти суммы ЕСН будут также отнесены на эти же счета с тем, чтобы далее их
можно было вручную перенести на те счета, которые бухгалтер посчитает нужным."
28.01.2005
19:32
#6
Спасибо за разъяснения(вовремя заглянула на форум).Но что теперь делать с этой разницей?Как-то странно видеть эти копейки на 91 сч.и что значит "те счета,которые бухгалтер посчитает нужным"?есть ли какие-нибудь мнения на этот счет,куда их относить?
11.02.2005
18:30
#7
"В связи с появлением расхождений в суммах между начисленным ЕСН, рассчитываемым с точностью до пяти знаков, и ЕСН в проводках для бухгалтерского учета, рассчитываемым с точностью до двух знаков после запятой, принято решение выгружать в программу "1С:Бухгалтерия 7.7" эту разницу
дополнительными проводками на счета 91.1 и 91.2 ...с тем, чтобы далее их можно было вручную перенести на те счета, которые
бухгалтер посчитает нужным." А где Вы взяли этот текст.Хотела для справки прилепить к этим проводкам со ссылкой на авторство 1С.
дополнительными проводками на счета 91.1 и 91.2 ...с тем, чтобы далее их можно было вручную перенести на те счета, которые
бухгалтер посчитает нужным." А где Вы взяли этот текст.Хотела для справки прилепить к этим проводкам со ссылкой на авторство 1С.
Читают тему
(гостей: 1)