Производство.... как оформить???
13.09.2014
17:24
#1
ДД, помогите до конца разобраться с этим всем
1) приход материалов ( оформляю документом поступление материалов) Дт10.1-Кт60.1 -10тыс
НДС Дт19.3-Кт 60.1-1800
2) перемещение материалов ( оформляю документом перемещение материалов) Дт 20-Кт 10.1 -10тыс
3) передача гот прод на склад Дт 43-Кт 40 -10тыс
4) отгрузка товаров Дт 90.2.1-Кт 43 -12,5тыс ( ставлю 12,5тыс ??? С наценкой, правильно???? получается потратили 11800 а продаем за 12500???? Нормально так ??? Или здесь какая сумма должна быть????; Дт 62.1-Кт 90.1.1.-14750 (12,5 +НДС)
5) и закрытие месяца Дт 90.2.1-Кт 20 - 10тыс, Дт 99.1-Кт 90.9
Вроде все правильно, но счет 40 так и висит (((???? что с ним то делать???
1) приход материалов ( оформляю документом поступление материалов) Дт10.1-Кт60.1 -10тыс
НДС Дт19.3-Кт 60.1-1800
2) перемещение материалов ( оформляю документом перемещение материалов) Дт 20-Кт 10.1 -10тыс
3) передача гот прод на склад Дт 43-Кт 40 -10тыс
4) отгрузка товаров Дт 90.2.1-Кт 43 -12,5тыс ( ставлю 12,5тыс ??? С наценкой, правильно???? получается потратили 11800 а продаем за 12500???? Нормально так ??? Или здесь какая сумма должна быть????; Дт 62.1-Кт 90.1.1.-14750 (12,5 +НДС)
5) и закрытие месяца Дт 90.2.1-Кт 20 - 10тыс, Дт 99.1-Кт 90.9
Вроде все правильно, но счет 40 так и висит (((???? что с ним то делать???
14.09.2014
00:21
#2
А вы используете счет 40, потому что у вас в учетной политике прописано его использование?
Тогда при закрытии месяца он тоже должен участвовать.
В вашем п.5 должны быть следующие проводки:
Дт 40 Кт 20 - фактическая себестоимость готовой продукции.
Дт 43 Кт 40 - корректировка выпуска продукции.
Дт 90 Кт 43 - корректировка себестоимости продукции.
Тогда при закрытии месяца он тоже должен участвовать.
В вашем п.5 должны быть следующие проводки:
Дт 40 Кт 20 - фактическая себестоимость готовой продукции.
Дт 43 Кт 40 - корректировка выпуска продукции.
Дт 90 Кт 43 - корректировка себестоимости продукции.
14.09.2014
01:01
#3
uinny пишет:
Спасибо за ответ. Я бы отключила этот счет 40 в учетной политике, но не могу найти эту кнопку))).
| Цитата |
|---|
А вы используете счет 40, потому что у вас в учетной политике прописано его использование? Тогда при закрытии месяца он тоже должен участвовать. В вашем п.5 должны быть следующие проводки: Дт 40 Кт 20 - фактическая себестоимость готовой продукции. Дт 43 Кт 40 - корректировка выпуска продукции. Дт 90 Кт 43 - корректировка себестоимости продукции. |
Читают тему
(гостей: 1)