Рисовод, я понимаю, как д.б. относительно БУ, а вот с технической стороны, как непосредственно в программе отразить это все не понимаю.
Агент же мне на сумму НДС сч-ф не перевыставит, значит НДС я должна на основании ГТД показать, как уплаченный таможенным органам и в декларации тоже.