Подскажите пожалуйста как подать уточненную декларацию, если технически ошиблись при заполнении контрагента в книге продаж за 1 кв. (выставлен счет-фактура одному, а в книге продаж введен другой покупатель), а сейчас это обнаружилось (сумма НДС не изменилась)? Сдать прежнюю с новой книгой продаж или создать дополнительные листы, но фактически изменения в счета-фактуры не вносились, так как покупателю были выданы правильные, а в бухучет внесли не того контрагента, п.э. доп.листы и не создаются.