Дополнительные листы в книгах покупок/продаж вручную (8.3)

Новая тема
Добрый день! Есть необходимость сделать корректирующую декларацию по НДС, убрав вычеты по Заявлениям о ввозе. Пытаюсь сделать вручную доп. лист в книгу покупок со знаком минус - ничего не получается. Отразить эту корректировку через доп. лист в Кингу продаж как восстановленный НДС? Мне кажется, это не совсем корректным. Может быть, кто-то подскажет, как правильно поступить и как это технически исполнить?
Ответили: пост #2
Ответ на пост №1
Tatiana Matveeva,на диске ИТС есть подробное описание что и как делать с НДС, даже картинки показаны.
На диске ИТС есть подробное описание что и как надо делать, когда имеется исправленный счет-фактура. И если делать так, как там написано, заполняется графа 4 Доп. листа. В моей ситуации это не подходит.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход