Добрый день! Есть необходимость сделать корректирующую декларацию по НДС, убрав вычеты по Заявлениям о ввозе. Пытаюсь сделать вручную доп. лист в книгу покупок со знаком минус - ничего не получается. Отразить эту корректировку через доп. лист в Кингу продаж как восстановленный НДС? Мне кажется, это не совсем корректным. Может быть, кто-то подскажет, как правильно поступить и как это технически исполнить?