Дополнительный лист книги продаж за 3 квартал

Новая тема
Добрый день!
Бухгалтерия 3.0.42.90. Ситуация такая:
В 3 квартале провели реализацию и ошибочно вместо контрагента А оформили документы  на контрагента В. Декларацию по НДС сдали, естественно с контрагентом А. Теперь надо исправить ситуацию, т.к. В по нашей вине остался без вычета по НДС. Сделать надо следующее:
1. Снять  отгрузку на А. . Документ корректировка реализации дает такую возможность и формирует доплист книги продаж с минусом.
2 Оформить накладную и счет-фактуру на В и сформировать еще один лист книги продаж на ту же сумму, но с плюсом. Насколько я понимаю, накладная и счет-фактура для В должны иметь те же, номера и дату,  что и документы, оформленные на А. Но теперь я уже не понимаю как выполнить пункт 2, т.к. программа не дает возможности ни документом корректировка  реализации,  ни документом отражение начисления НДС заменить А на В и сформировать документы (накладную и счет-фактуру для печати) и доплист книги продаж.
Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с аналогичной проблемой.
Спасибо
Да.........  Похоже, у всех все хорошо. Или проблема не так просто решается........
ребят, выручайте правда, у меня очень похожая проблема
Ответили: пост #4
Ответ на пост №3
markeloff, как ни странно, никто не хочет нам помочь........ Или так сложно, что никто не может нам помочь.....
[Промодерировано]
Ответили: пост #6
Ответ на пост №5
markeloff, miranezza, как я поняла, программа 1С не дает  возможности провести  такую корректировку по честному, т.е. по всем правилам бухучета, а именно: в текущем периоде, не залезая в прошлый "закрытый" для рукоделья период.......... Инструментов для этого  не видно.... :(
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход