Дополнительный лист книги продаж за 3 квартал
14.12.2015
11:33
#1
Добрый день!
Бухгалтерия 3.0.42.90. Ситуация такая:
В 3 квартале провели реализацию и ошибочно вместо контрагента А оформили документы на контрагента В. Декларацию по НДС сдали, естественно с контрагентом А. Теперь надо исправить ситуацию, т.к. В по нашей вине остался без вычета по НДС. Сделать надо следующее:
1. Снять отгрузку на А. . Документ корректировка реализации дает такую возможность и формирует доплист книги продаж с минусом.
2 Оформить накладную и счет-фактуру на В и сформировать еще один лист книги продаж на ту же сумму, но с плюсом. Насколько я понимаю, накладная и счет-фактура для В должны иметь те же, номера и дату, что и документы, оформленные на А. Но теперь я уже не понимаю как выполнить пункт 2, т.к. программа не дает возможности ни документом корректировка реализации, ни документом отражение начисления НДС заменить А на В и сформировать документы (накладную и счет-фактуру для печати) и доплист книги продаж.
Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с аналогичной проблемой.
Спасибо
Бухгалтерия 3.0.42.90. Ситуация такая:
В 3 квартале провели реализацию и ошибочно вместо контрагента А оформили документы на контрагента В. Декларацию по НДС сдали, естественно с контрагентом А. Теперь надо исправить ситуацию, т.к. В по нашей вине остался без вычета по НДС. Сделать надо следующее:
1. Снять отгрузку на А. . Документ корректировка реализации дает такую возможность и формирует доплист книги продаж с минусом.
2 Оформить накладную и счет-фактуру на В и сформировать еще один лист книги продаж на ту же сумму, но с плюсом. Насколько я понимаю, накладная и счет-фактура для В должны иметь те же, номера и дату, что и документы, оформленные на А. Но теперь я уже не понимаю как выполнить пункт 2, т.к. программа не дает возможности ни документом корректировка реализации, ни документом отражение начисления НДС заменить А на В и сформировать документы (накладную и счет-фактуру для печати) и доплист книги продаж.
Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с аналогичной проблемой.
Спасибо
15.12.2015
09:58
#2
Да......... Похоже, у всех все хорошо. Или проблема не так просто решается........
16.12.2015
10:52
#4
Ответ на
пост №3
markeloff, как ни странно, никто не хочет нам помочь........ Или так сложно, что никто не может нам помочь..... 17.12.2015
10:48
#6
Ответ на
пост №5
markeloff, miranezza, как я поняла, программа 1С не дает возможности провести такую корректировку по честному, т.е. по всем правилам бухучета, а именно: в текущем периоде, не залезая в прошлый "закрытый" для рукоделья период.......... Инструментов для этого не видно.... Читают тему
(гостей: 1)