Доброго дня суток!<br><br>Подскажите пожайлуста, как правильно отразить операцию: Поступило импортное оборудование 1000 руб. Таможенные платежи, включая НДС, составили 500 (НДС=180)руб., которые нами уплачены таможне. Какими документами я должен оформить эту операцию, когда у меня на руках только ГТД и платежи таможне? А НДС нужно поставить к зачету через счет 19.4.<br><br>Спасибо заранее, если быстро ответите.