Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Цитата |
---|
Буквально недавно была такая ситуация. И документы перепроводили и настройки проверяли. Бестолку. В результате я сделала вывод, что наверно, программа видит, что идут исправления в 3 квартале 2016 года, и надо делать исправления через дополнительный лист декларации. А для этого надо отразить НДС через документ Отражение начисления НДС , потому что там можно поставить галочку "Запись доп.лист за такой-то период". |