Страховые взносы 2017
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
30.03.2017
13:00
#1
Добрый день! ЗУП 2.5.115.1. Подскажите, пожалуйста,как настроить в программе,чтобы страховые взносы с 2017 года отражались на новых субконто. Спасибо!
Ответили:
пост #2
30.03.2017
13:37
#3
Ответ на
пост №2
Тэра,| Цитата |
|---|
| С 1 января платить взносы и отчитываться по ним надо в ФНС, а не в фонды. Но в бухучете взносы по-прежнему отражайте на счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». Не переводите их на счет 68 «Расчеты по налогам и сборам». Ведь страховые взносы — самостоятельный платеж, они значатся отдельно от налогов в Налоговом кодексе. На начало 2017 года у компании могут быть переплата или долг по старым взносам. Рекомендуем учитывать их на счете 69 обособленно от новых взносов. Например, к субсчету вида страхования открыть субсчета второго порядка «Взносы за периоды до 2017 года» и «Взносы за периоды с 2017 года». Есть три причины, по которым не стоит смешивать старые и новые взносы. Во-первых, остатки старых взносов и их уплату вы не должны показывать в новом расчете по взносам. Проследите, чтобы программа не подтянула эти суммы в отчет. Для этого она должна отличать их от новых взносов в аналитическом учете. Во-вторых, старые взносы нельзя зачесть в счет новых, а можно только вернуть. Для этого надо иметь в учете четкую сумму переплаты. В-третьих, для платежей по взносам за 2017 год и за периоды до 2017 года действуют разные КБК. Если смешать все суммы на одном субсчете, то можно запутаться и отправить деньги на ошибочный код. |
30.03.2017
14:09
#4
Дарья пишет:
ну пусть "значатся" там как угодно. А вот чтобы избежать того, что написано ниже, проще как раз перевести новые взносы на 68 счет (новый субсчет сделать именно там). Тогда и "смешения" старых и новых взносов не будет.
| Цитата | ||
|---|---|---|
Ответ на пост №2 Тэра ,
|
Ответили:
пост #5
, пост #10
30.03.2017
16:01
#5
Ответ на
пост №4
Рисовод,вот как раз и интересует,как сделать это в программе Ответили:
пост #6
30.03.2017
16:36
#6
Ответ на
пост №5
Дарья, как обычно. После заведения новых субсчетов и аналитике в бух.базе, оформить новые шаблоны в ЗУП и прицепить их к нужным объектам. или перенастроить старые. Ответили:
пост #7
30.03.2017
16:44
#7
Ответ на
пост №6
Рисовод,вы меня конечно простите, но непонятно,как это делать в зуп Ответили:
пост #8
31.03.2017
10:19
#10
Ответ на
пост №4
Рисовод пишет: | Цитата |
|---|
| ну пусть "значатся" там как угодно. А вот чтобы избежать того, что написано ниже, проще как раз перевести новые взносы на 68 счет (новый субсчет сделать именно там). Тогда и "смешения" старых и новых взносов не будет. |
Ответили:
пост #11
- 1
- 2
Ошибка книги покупок 1с или нет .Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0Фин.помощь (оборотные средства) как правильно снять?
Читают тему
(гостей: 1)