Здравствуйте.
В течение года вели деятельность в УНФ и выгружали информацию в бухгалтерию.
После исправления очевидных ошибок в учете, смотрим ОСВ. На счете Товары обороты в обеих программах разные.
УНФ возвраты ставит отрицательным числом на счете 41, а бухгалтерия выделяет его на счет 76.02, затем я делаю корректировку задолженности.
Один косяк нашел в возврате поставщику, когда возврат, введенный на основании более нового поступления, учел стоимость самого старого поступления. Здесь как раз таки почему-то разница в этой стоимости у УНФ и бухгалтерии отличается.
Другого косяка я все еще не обнаружил.
Подскажите, пожалуйста, с чего мне начать поиск проблемы? Я немного в тупике, и нужен новый ориентир, чтобы продолжать поиски.
Спасибо