Доброго времени суток! Проясните мне, пожалуйста, такой вопрос: Контрагенту (поставщику) я продала товар, существует два договора : контрагент как поставщик и контрагент как покупатель. Надо ли оформлять Акт взаимозачета и нужны ли какие то дополнительные проводки в 1С , чтобы с 60.01 списалась моя задолженность Контрагенту, а 62.01 погасилась задолженность у покупателя? И как налоговая посмотрит на это?