В 1м квартале был приобретен автомобиль в лизинг (2 млн с НДС). Был оплачен аванс 950 т.р. и получена СФ на аванс. (950 т.р. включая НДС 158 т.р.) . И получена СФ на услуги лизинга на сумму 73 т.р. включая НДС 12 т.р.
Во 2м квартале ежемесячно получены 3 СФ на оплаченные аванса в размере 87,5 т.р. включая НДС 14,5 т.р. (каждая) и получены 3 СФ на услуги лизинга в размере 160 т.р. включая НДС 26 т.р. (каждая).
При формировании декларации НДС за 2й квартал СФ на 950 т.р. сажается в книгу продаж. Без учета прочих продаж (реализации) и покупок, получается к оплате НДС = 80 т.р. (корректно ли это?)
Вопрос: Как правильно сделать проводки?
Пожалуйста подскажите!