Удержание при увольнении отпуска, использованного авансомв Зик и в 1С:Бухг

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Подскажите пожалуйста, как и где в ЗИК настроить проводки  "удержание при увольнении отпуска, использованного авансом" документ формируется, но при формировании свода проводок пишет некорректно формируется проводка, и что должно происходить с ЕСН сторнируется или просто не берется.



И еще вопрос по этой теме в 1С:бухгалтерии. Ситуация : увольняется сотрудник удержать за отпуск авансом, но начисления за месяц меньше суммы удержания, соответственно он вносит разницу в кассу как быть с ЕСН? Если их сторнировать после Закрытия месяца ручными проводками, они в следующем месяце вылезают в расчетной ведомости по уволенному без начислений -одни налоги
Отпуск авансом не используется. Первый раз отпуск дается через 6-м-в и отпускные начисляются за 14 дней, а если через 11 месяцев, то за 28дней. В последующие периоды выплачивается только компенсация отпуска, если человек не был в этот период в отпуске. А если был, то компенсация не начисляется. Отпускные авансом не начисляются.
ОТпуск авансом дается, не вводите в заблуждение , почитайте статейки http://www.klerk.ru/articles/index.php?18384, если это для вас новость,  и в программе 1с Зик это заложено

Хотелось бы узнать, какие проводки делаются при увольнении работника, с которого надо удержать за отпуск, использованный авансом?
следует использовать ранее введенный документ "Начисление отпуска" и по кнопке "Исправить" в документе исправления установить дату окончания отпуска с учетом неотработанного периода.

После выполнения расчета в налоговой карточке "1-НДФЛ" долг по налогу за налоговым агентом составит сумму пересчитанного НДФЛ.

При этом в "Индивидуальной карточке ЕСН" база начисления также рассчитывается с учетом корректировки документа.

проводка которую следовало бы прописать не прописываается.
При удержании, именно удержании, а не сторно, отпускных, формируется вид удержаний, который так и называется "Удержание за неотработанные дни отпуска". Входите в справочник "Виды начислений" и через Помощник - Описать предопределенный расчет - достаете этот вид удержаний, вводите шаблон проводки. Все в соответствии с ТК, базы ЕСН и НДФЛ не пересчитываются.
базы ЕСН и НДФЛ не пересчитываются.

обьясните почему? разве базу есн на это удкржание не нужно уменьшать?
> базы ЕСН и НДФЛ не пересчитываются.
>
> обьясните почему? разве базу есн на это удкржание не нужно уменьшать?

Удержания никак не могут влиять на базу ЕСН, НДФЛ. Для пересчета  нужно вводить начисление с минусом.
А вы считаете нужно пересчитывать?
Да.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход