Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Форум для бухгалтеров, пользователей 1С, аналитика, мнения экспертов

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Можно ли продать оборудование с 08 (07) счета?
NULL bob89
bob89
Дата регистрации: 05.10.2004
Сообщений: 27
Перейти к сообщению в теме 12.05.2005 12:31:13
В "ПУБ 2.8" не реализована такая возможность. Но правильно ли продавать оборудование с 08 (07) и не противоречит ли это ПБУ? Если так сделать можно, то какие проводки необходимо сформировать?
Изготовление материалов для собственного производства. Нужна методическая помощь.
NULL bob89
bob89
Дата регистрации: 05.10.2004
Сообщений: 27
Перейти к сообщению в теме 29.04.2005 13:48:36
Скажите, пожалуйста, кто знает и делает, как правильно отражать в бухгалтерском и налоговом учете производство материалов для собственного поребления, т.е. для производства конечной продукции (я имею в виду инструменты, приспособления и др.). Сейчас бухгалтерия отражает это просто: Дт 10 - Кт 20. Но мне кажется, что изготовление собственных материалов - это тоже производство, и правильнее учитывать эти материалы через счет 43. А потребление этих материалов на собственные нужды отражать как Дт 20 - Кт 43. Если у кого есть ссылочки, где можно почитать об этом, выложите здесь, если не жалко.
списание ОС до 10 т.р. в 1с
NULL bob89
bob89
Дата регистрации: 05.10.2004
Сообщений: 27
Перейти к сообщению в теме 03.03.2005 15:41:41
Скажите, кто знает, как в конфигурациях 1с списываются ОС до 10 т.р.
НДС с предоплаты
NULL bob89
bob89
Дата регистрации: 05.10.2004
Сообщений: 27
Перейти к сообщению в теме 01.03.2005 13:09:24
Скажите, пожалйста, как правильно отражать НДС с суммы предоплаты за готовую продукцию?
Столовая на балансе предприятия и 1с
NULL bob89
bob89
Дата регистрации: 05.10.2004
Сообщений: 27
Перейти к сообщению в теме 26.01.2005 13:57:44
Скжаите, пожалуйста, если кто занимался подобным учетом:

Как методологически правильно в ПУБ организовать учет в столовой, состоящей на балансе нашего предприятия?

Т.е.: покупка материалов (продуктов), списание материалов (продуктов), получение выручки от столовой наличными в кассу предприятия.
Помощь по ПУБ 2.8
NULL bob89
bob89
Дата регистрации: 05.10.2004
Сообщений: 27
Перейти к сообщению в теме 27.12.2004 16:22:44
Случилась такая проблемка: при печати чека на фискальном регистраторе в документе "Приходный ордер" НДС печатается в чеке - все как надо. А при печати чека из документа "Приходный кассовый ордер (расчеты)" - НДС в чеке нет! А он нужен. Где искать проблему? Или это специально ПУБ так настроен?
Нужна помощь по ПУБ 2.8
NULL bob89
bob89
Дата регистрации: 05.10.2004
Сообщений: 27
Перейти к сообщению в теме 22.12.2004 09:35:36
Кто знает, подскажите такую вещь: в учетной политике предприятия прописано, что выручка в организации определяется по отгрузке, а НДС в бюджет - по оплате. Как такое настроить в ПУБ? В настройках учетной политики ПУБ нет ничего про НДС! Если настроить это невозможно, то как решить эту пробему?
Вопрос по ПУБ: учет на 76 счете
NULL bob89
bob89
Дата регистрации: 05.10.2004
Сообщений: 27
Перейти к сообщению в теме 08.12.2004 10:25:10
Как в ПУБ 2.8 учитывать на 76 счете такие суммы, которые явно не относятся к конкретным контрагентам и договорам, например, задолженность по уплате алиментов, задолженность по уплате штрафов, профвзносов, беспроцентных кредитов сотрудникам? Кто сталкивался с подобными вещами, подскжаите пожалуйста.
Нужна помощь по учету в ПУБ 2.8
NULL bob89
bob89
Дата регистрации: 05.10.2004
Сообщений: 27
Перейти к сообщению в теме 30.11.2004 15:58:34
Можно ли в авансовом отчете в ПУБ делать проводки 70-71? Т.е. удержание с сотрудника части подотчетной суммы с заработной платы. Потом это "боком" не выйдет?
Как правильно вести учет топлива?
NULL bob89
bob89
Дата регистрации: 05.10.2004
Сообщений: 27
Перейти к сообщению в теме 29.11.2004 13:14:31
Можно ли списывать топливо в авансовом отчете сразу на счета затрат 25 и 26? Бухгалтера хотят списывать его сначала на 10.3 (т.е. делать проводку 10.3-71.1), а затем списывать его на затратные счета (т.е. 25(26)-10.3). Конфигурация "Производство+Услуги+Бухгалтерия" проводку 10-71 делать не дает. Есть возможность сделать это только через счет 60. Тогда в справочник контрагентов придется заводить все бензоколонки, с которых водители приносят чеки. Как лучше сделать?
 
Налог на роскошь

Нужно ли вводить налог на роскошь?