Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Форум для бухгалтеров, пользователей 1С, аналитика, мнения экспертов

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

1С 7.7 506 Форма-2
NULL natali.08
natali.08
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 61
Перейти к сообщению в теме 24.07.2009 18:36:38
В форме-2 д.б. строка 180 "Налоговые санкции".
У меня она называется "Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи".
Платформу обновила, а наименование строки не поменялось. Кто подскажет в чем тут дело?
Бух7.7 506 ос при ЕНВД+ОС
NULL natali.08
natali.08
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 61
Перейти к сообщению в теме 22.07.2009 14:16:17
Неужели такого нет ни у кого?? Очень нужна ваша помощь!!
Бух7.7 506 ос при ЕНВД+ОС
NULL natali.08
natali.08
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 61
Перейти к сообщению в теме 22.07.2009 11:07:59
Подскажите, знающие и умеющие!!!
Как настроить начисление амортизации в НУ?
Что сделать, чтобы в декларацию по Прибыли сумма амортизации попадала за вычетом доли амортизации в ЕНВД??
Бух7.7 506 ос при ЕНВД+ОС
NULL natali.08
natali.08
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 61
Перейти к сообщению в теме 21.07.2009 22:32:53
Подскажите, пожалуйста, как наладить разделение амортизации.
У меня ОС+ЕНВД (оптовая и розничная торговля). ОС - кассовый аппарат.
Амортизация в БУ начисляется на счет 44.1.3 (распределяемые расходы). Тут все вроде получается.
Когда формирую декларацию по Прибыли, то туда попадает ВСЯ амортизация... Как настроить НУ?
Заранее спасибо
списание материалов
NULL natali.08
natali.08
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 61
Перейти к сообщению в теме 21.07.2009 12:30:09
в ав.отчете поставить склад "основной" -> при оформлении списания материалов тоже склад "основной"
попробуйте. должно получиться
списание материалов
NULL natali.08
natali.08
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 61
Перейти к сообщению в теме 21.07.2009 11:17:09
В авансовом отчете стоит склад (места хранения - субконто2)?
ЗИК: как вести в одной базе учет по ОСН и ЕНВД
NULL natali.08
natali.08
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 61
Перейти к сообщению в теме 15.07.2009 16:07:27
спасибо огромное!!!! все получилось!!!
правда несколько по-другому (шаблоны без заполнения дебета не проходят):

1. начисляю з/п (как обычно)
2. "точка" на БУ, сотрудник, ДВЕ СТРОКИ ПРОВОДОК
Д20 К70 (для ОС, без "галочки" попадает под ЕНВД) 0,8
Д20 К70 (с "галочкой" "попадает под ЕНВД") 0,2
3. и тогда все получается!!!

спасибо за помощь и поддержку! =))))

P.S. А Вы случайно не знаете, как настроить в Бухгалтерии 7.7 тоже раздельный учет з/п (ОС+ЕНВД)?
Как там проводить начисление з/п?
Я писала на форуме, что у меня ничего не получается в Бух7.7. Программа "плохо считает" ЕСН ФБ(((
ЗИК: как вести в одной базе учет по ОСН и ЕНВД
NULL natali.08
natali.08
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 61
Перейти к сообщению в теме 15.07.2009 14:21:19
ничего не получается((
ввожу:
1. Начисление з/п (по всем сотрудникам)
2. Учет начислений и удержаний->Вид учета "по ЕСН"->выбираю сотрудника->в таблице, в столбце "Учет ЕСН" выбираю "не является объектом налогообложения", в столбце "доля" ввожу % (процент от общей з/п в части ЕНВД)

и по этому сотруднику вообще не начисляется ЕСН (в части ОС)....
как сделать правильно?
начисление з/п ОС и ЕНВД в Бух7.7
NULL natali.08
natali.08
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 61
Перейти к сообщению в теме 15.07.2009 13:32:59
Программа берет с з/п по ОС все 20% ФБ
3000,0 х 20%= 600,0
а затем отнимает ВСЕ взносы в Пф (и по ОС, и по ЕНВД)
600-(3000х14% + 100х14%)=166

Почему так??????????????
ведь должно быть:
3000х6%=180 или же
3000х20%-3000х14%=180

Почему так??????????????
начисление з/п ОС и ЕНВД в Бух7.7
NULL natali.08
natali.08
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 61
Перейти к сообщению в теме 15.07.2009 12:33:32
Помогите!!! Подскажите!!! Пожалуйста!!!

Кол-во сотрудников не изменилось. В сервисе -> сведения об орган. -> розничная торговля обл.ЕНВД.
В карточке сотрудников не меняю ничего, только теперь делаю ДВА "Начисление з/п":
1.начисляю - заработная плата по ОС (ЕСН, ПФ, ФСС НС) = 3000,0
2.начисляю - заработная плата по ЕНВД (ПФ, ФСС НС) = 100,0
3.получается
ПФ (накоп.+страх.) с 3100,0 - верно
ФСС НС с 3100,0 - верно
ЕСН ФФОМС с 3000,0 - верно
ЕСН ТФОМС с 3000,0 - верно
ЕСН ФСС с 3000,0 - верно
а ЕСН ФБ - считает менее 6%

Где моя ошибка? Что надо изменить?
 
Налог на роскошь

Нужно ли вводить налог на роскошь?