В организации есть УСН и ЕНВД. Ежемесячно отпределяется часть в %, относимая на ЕНВД. До 302 релиза отчет РСВ заполнялся так - часть сумм, попадающая под УСН, шла в Раздел2, остальные суммы, относящиеся к ЕНВД, садились во вторую таблицу Раздела3.<br>После обновления на 301 и далее на 302 релиз все суммы стали садиться только в Раздел 2. Написали в 1С. Ответ оттуда - все формируется правильно, согласно инструкции ПФР раздел 3 заполняется только в случае, если Общая система налогообложения и есть ЕНВД, а УСН не относится к общей, поэтому не надо выделять ЕНВД. Так ли это? Ведь мы все 9 месяцев сдавали отчеты именно с Разделами 2 и 3, с раздельными суммами по УСН и ЕНВД, причем эти отчеты формировались именно в ЗиК 1С!<br>Помогите, пожалуйста, уточните ситуацию! <br>