Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

ЗиК 7.7 релиз 302 Формирование отчета РСВ при УСН и ЕНВД

RodinaNV
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2009
Сообщений: 22
Пост №1
 
03.12.2010 22:42

В организации есть УСН и ЕНВД. Ежемесячно отпределяется часть в %, относимая на ЕНВД. До 302 релиза отчет РСВ заполнялся так - часть сумм, попадающая под УСН, шла в Раздел2, остальные суммы, относящиеся к ЕНВД, садились во вторую таблицу Раздела3.<br>После обновления на 301 и далее на 302 релиз все суммы стали садиться только в Раздел 2. Написали в 1С. Ответ оттуда - все формируется правильно, согласно инструкции ПФР раздел 3 заполняется только в случае, если Общая система налогообложения и есть ЕНВД, а УСН не относится к общей, поэтому не надо выделять ЕНВД. Так ли это? Ведь мы все 9 месяцев сдавали отчеты именно с Разделами 2 и 3, с раздельными суммами по УСН и ЕНВД, причем эти отчеты формировались именно в ЗиК 1С!<br>Помогите, пожалуйста, уточните ситуацию! :)<br>

VVP
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.10.2006
Сообщений: 4950
Пост №2
 
08.12.2010 05:05

> Помогите, пожалуйста, уточните ситуацию! :)<br>> <br><br>В своем ПФР уточнять не пробовали?

Dzhuzzy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.12.2010
Сообщений: 3
Пост №3
 
08.12.2010 12:07

Все очень просто. Это ошибка самой 1С. Вот выдержка из инструкции ПФР по заполнению отчета РСФ-1 <br>"РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК<br>заполнения Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.....<br>Строки 350-394 заполняются в отношении физических лиц в случае, если плательщик наряду с деятельностью, облагаемой по общему налоговому режиму, осуществляет деятельность, облагаемую единым налогом на вмененный доход (далее – ЕНВД). Если деятельность плательщика подпадает только под единый налог на вмененный доход, строки 350-394 не заполняются." Но если вы сдавали с начало года с заполнением, нужна уточненка =(. Или же до конца года сдавать как в релизе до 301 =)<br>

ZloyBuhgalter
новичок
офлайн
Пост №4
 
08.12.2010 13:13

Вы РАЗНИЦУ в словах "РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК" и "ПОРЯДОК" ощущаете?<br><br>Инструкцию (сылка/где опубликована и т.п.) в студию.<br>

Dzhuzzy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.12.2010
Сообщений: 3
Пост №5
 
08.12.2010 15:18

Пожалуйсто. ссылка http://www.pfrf.ru/accountability_granting/9006.html

ZloyBuhgalter
новичок
офлайн
Пост №6
 
08.12.2010 15:28

Ещё раз. Я про слова "рекомендуемый"....<br><br>Рекомендации ПФ не оформленные приказом никчему не обязывают. (Ни исходящего номера, ни подписей ничего. *** это.)<br><br>

Dzhuzzy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.12.2010
Сообщений: 3
Пост №7
 
08.12.2010 16:07

Сам и ответил на свой вопрос. На нет и ничего нет =) с рекомендациями это, или нет =)

ZloyBuhgalter
новичок
офлайн
Пост №8
 
08.12.2010 16:29

А раз ничего нет, то и *** читать правила заполнения.<br>

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Представление регламентированной отчетности
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация