Добрый день!<br>Занимаюсь сейчас формированием индивидуальных сведений в ПФР в 1С 7.7 (ОСН 521 и УСН 177) и до конца не могу понять как правильно заполнять документ "Расчеты по страховым взносам".<br>Согласно описанию от 1С: "...В документе указывается период, за который начислены взносы, дата документа определяет месяц, в котором взносы уплачены." По правилам, начисления происходят в последний день месяца, а уплата - до 15 числа следующего месяца. Следовательно, если дата документа "Расчеты по страховым взносам" 15.07.10 - период начисления должен быть "Июнь". Однако, при заполнении таким образом документов за весь 2010 г. - при формировании ИС полный бардак. Но это еще полбеды.<br>В своих базах пробовала всеми способами, но все равно правильно ИС заполняются только в том случае, если количество сотрудников и их з/п не менялась с июня по декабрь или платежи за июнь проходили в июне. Нашла на одном из форумов следующую информацию: "За полугодие отчеты сдавали по состоянию на июнь, а последняя проплата за полугодие была в июле и в отчет не попала. В результате была команда: ту часть, что заплачена, поделить между людьми и сдать. Теперь за второе полугодие у многих будет уплачено больше, чем начислено". Т.о. в отчете должны быть суммы начислений с июля по декабрь, а уплаты за период с июня по ноябрь (если расчеты по взносам закрыты полностью в декабре - по декабрь).<br>Если в июне были увольнения или приемы на работу - программа точно рассчитывает не правильно и xml с отчетом приходится править ручками. Уволенные 31.06 вообще не попадают в отчет, хотя в июле за них была уплата, которая не учтена в отчете за 1 полугодие. <br>В общем, третий день ломаю голову. Есть какие-нибудь соображения по этому поводу?<br>