отрицательные страховые взносы и индивидуальные сведения
09.08.2011
19:34
#31
Дина, спасибо за активную помощь! Только я не знаю, что с этим файлом делать, его надо как-то подоткнуть в КонсольОтчетов? Это настройка отчета? Я ж не программист...
09.08.2011
21:02
#32
Распишу подробно:
1. Щелкнуть правой клавишей мышки по моему файлу и выбрать "Сохранить объект как" и сохранить в нужном месте.
2. Открыть в режиме пользователя в ЗуПе в интерфейсе и с правами, в котором доступна обработка "Консоль отчетов", н-р, Операции -> Обработка -> Консоль отчетов.
3. Щелкнуть в нём "Файл" -> Открыть ->выбрать искомый файл.
4. Нажать "Сформировать".
5. Щелкнуть на сформированном отчете , задать поиск по критерию "-". Где остановится - там переплата. Всё это доступно, если есть проведённые СЗВ-6. Отчет формирует нарастающим с начала 2010 года.
Если что-то не получается - спрашивай, поскольку сделано на скорую руку.
1. Щелкнуть правой клавишей мышки по моему файлу и выбрать "Сохранить объект как" и сохранить в нужном месте.
2. Открыть в режиме пользователя в ЗуПе в интерфейсе и с правами, в котором доступна обработка "Консоль отчетов", н-р, Операции -> Обработка -> Консоль отчетов.
3. Щелкнуть в нём "Файл" -> Открыть ->выбрать искомый файл.
4. Нажать "Сформировать".
5. Щелкнуть на сформированном отчете , задать поиск по критерию "-". Где остановится - там переплата. Всё это доступно, если есть проведённые СЗВ-6. Отчет формирует нарастающим с начала 2010 года.
Если что-то не получается - спрашивай, поскольку сделано на скорую руку.
10.08.2011
01:23
#33
> Т.е. вывод - если в ИС по человеку уплачено больше, чем начислено, это не означает ошибку программы...
А что тогда это означает?
Если распределение уплаченных взносов больше или меньше начисленных, чья ошибка? Только программы, но не моя - однозначно.
А что тогда это означает?
Если распределение уплаченных взносов больше или меньше начисленных, чья ошибка? Только программы, но не моя - однозначно.
10.08.2011
05:58
#34
это вообще не ошибка, т.к. указываются уплаченные взносы не ровно за период (как правило). Туда входят суммы, уплаченные в текущем налоговом периоде за прошлый (прошлые - их, вообще говоря, может быть несколько). Даже чек теперь такое пропускает. Кстати, Татьяна, посмотрите ссылку на обработку с инфостарта, которую дала Дина, там взносы распределяются похожим на ваш способом (сужу по вашему файлу, могу ошибаться). Может, вам, она пригодиться.
10.08.2011
06:14
#35
Ага! Получилось. А как сделать отрицательное красным?
Уже не надо, победила!
Спасибо!
Уже не надо, победила!
Спасибо!
10.08.2011
06:24
#36
Обратила внимание, что переплата по одной чаcти пенсии идет одновременно с недоплатой по другой (если обе части присутствуют. Надо все-таки 1сникам что-то в алгоритме менять. Копейки, но как жизнь портят!
10.08.2011
07:52
#37
> Кстати, Татьяна, посмотрите ссылку на обработку с инфостарта, которую дала Дина, там взносы распределяются похожим на ваш способом
Да, мои расчеты очень похожи, что и в этой обработке.
Попробовала, но опять кое-что меня не устраивает. А именно:
1). Во 2-ю таблицу должны включаться уволенные в текущем году (в последнем месяце предыдущего квартала и в 1 и 2 месяце отчетного квартала) и у кого превышен предел (так же: в последнем месяце предыдущего квартала и в 1 и 2 месяце отчетного квартала), а у меня ещё включаются по уволенным: работающие, но у кого закончился договор ГПХ в 2010 году, а в 2011 - снова работает или работающие в 2011 - несколько договоров с перерывами. По тем, у кого превышен предел - все включаются, но я бы тех, у кого предел превышен в последнем месяце отчетного периода, не включала в эту таблицу, т.к. взносы за последний месяц отчетного периода ещё не перечислены в этом периоде.
2). И самое главное, что не устраивает: не возможно тех, кого я указала в пункте 1). перенести (или добавить) в 3-ю таблицу "Работающие текущего периода" и чтобы потом всё правильно перераспределилось.
Да, мои расчеты очень похожи, что и в этой обработке.
Попробовала, но опять кое-что меня не устраивает. А именно:
1). Во 2-ю таблицу должны включаться уволенные в текущем году (в последнем месяце предыдущего квартала и в 1 и 2 месяце отчетного квартала) и у кого превышен предел (так же: в последнем месяце предыдущего квартала и в 1 и 2 месяце отчетного квартала), а у меня ещё включаются по уволенным: работающие, но у кого закончился договор ГПХ в 2010 году, а в 2011 - снова работает или работающие в 2011 - несколько договоров с перерывами. По тем, у кого превышен предел - все включаются, но я бы тех, у кого предел превышен в последнем месяце отчетного периода, не включала в эту таблицу, т.к. взносы за последний месяц отчетного периода ещё не перечислены в этом периоде.
2). И самое главное, что не устраивает: не возможно тех, кого я указала в пункте 1). перенести (или добавить) в 3-ю таблицу "Работающие текущего периода" и чтобы потом всё правильно перераспределилось.
25.08.2011
16:29
#38
Интересно ТЭРА у вас получилось что-нибудь в итоге? потому что я выхожу из таково положения так. подаю корр. сведения за предыдущий квартал. т.е. в рсв за 1 квартал убираю эти отрицательные суммы из всего начисленно и т.д. и тем самым уменьшаю сумму начисленных налогов. и в исходн. сведениях сзв-6-2 по этому сотруднику уменьшаю налог. потом пересчитываю % всех уплаченных взносов по всем сотрудникам ( если взносы уплаченные не пересчитать то поплывут суммы по сотрудникам возникнут переплаты) и отправляю в пфр корр. сведения за 1 квартал. (короче перездаю отчет по полной) я все это проделываю в програме Spu_ord которую скачала бесплатно на сайте пфр, там кстати много полезных программ есть. К сожалению в 1С таково не проделешь .... и кстати отчет корр. у меня в пфр приняли.
25.08.2011
16:33
#39
> К сожалению в 1С таково не проделешь ...
Почему? По-моему, я именно это и сделала
Почему? По-моему, я именно это и сделала
29.08.2011
16:22
#40
Для проверки удобно всего пользоваться программой ПУ-5. Распространяемую ПФР бесплатно.
Загружаете файлы из 1С8 или других программ - проверяете сальдо на конец периода, редактируете в 1С8 вплоть до коппек.
Загружать нужно все файлы с 2010 года - и естественно те которые приняты ПФР (до текущего отчета/периода)
Главное не допускайте переплат и все будет ОК.
Загружаете файлы из 1С8 или других программ - проверяете сальдо на конец периода, редактируете в 1С8 вплоть до коппек.
Загружать нужно все файлы с 2010 года - и естественно те которые приняты ПФР (до текущего отчета/периода)
Главное не допускайте переплат и все будет ОК.
как правильно оформить расходник и авансовый отчет при УСН?В регламентированной бухгалтерской отчетности за второй квартал нет форм №3,4,5 и т.д.
Читают тему
(гостей: 1)