Принятые в ПФР комплекты прошлых периодов - не подгружается РСВ-1

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Доброе утро!

В 1С делаем первый раз пероснификацию за 2011 год. Ранее сданные периоды отчетности отсутствуют. Делаем как учили, через функцию "Принятые в ПФР комплекты прошлых период". Указываем файлы за I кв, полугодие и 9 м-цев 2011 года, сданные ранее сведения появляются в 1С, но вот проблема, РСВ-1 в подгруженных АДВ НЕТ. Пыталась сделать РСВ ручками в регламенти.отчетности, не помогло. Открываю подгруженные АДВ, они закрыты для изменения, снять галочку "Пометить все пачки как принятые в ПФ" - не получается, чтоб можно было подтянуть РСВ-1. Вопрос: можно ли погрузить отделыным файлом уже сданные РСВ и как его присоеденить к подгруженным АДВ? СПАСИБО.
РСВ для прошлых периодов подгружать не надо
Доброе утро Тэра, а Вы как всегда на посту, спасибо. Хорошо, РСВ не надо, но у меня за 4 квартал 2011 не верно в 1С сформировалось уплачено, а именно начислено по СТР и НАК равно уплачено, а это не верно. Что делать?! Заново сформировать АДВ и СЗВ за 4 кв. 2011? Спасибо
попробуйте сначала удалить (а не просто пометить на удаление) все лишние СЗВ и АДВ, потом заново сформируйте сведения. И проверьте, правильно ли вы указали комплекты прошлых периодов.
А почему не подгружаете пачки за 2010 год?. Если вы работали и передавали данные  в ПФР за тот период, то их тоже нужно загрузить, хоть сейчас вас волнует 2011 год.
Да, Да... как раз этим и занимаюсь, до этого подгрузила только 2 полугодие 2010 и 2011, потом сформировала за 2011 год, но уплачено не пошло.... решила опять всё удалить, еле удалила, пока не нашла регистр сданных сведений в ПФ, который тоже надо было удалить..... Спасибо. Сейчас доделаю, отпишусь. Почему не хотела погружать 2010?! на 01.01.2011 сальдо по СТР и НАК равно "0".......... оплата за декабрь 2010 произошла 30.12.2010.
Увы,  распределение УПЛАЧЕНО внутри по каждому сотруднику не идет, попробовала математически просчитать, логики в распределении НЕТ. Единственное что порадовало - в АДВ итого УПЛАЧЕНО пошло идеально..... Тэра, что делать? Прошу помочь, направить меня.....
1) релиз какой?
2)"не идет" в какую сторону?
3)Посмотри в докуметы Расчеты по страховым взносам, там сейчас показывается задолженность или переплата.
1. Извините, релиз это что версия программы?! ЗиУП 2,5(2.5.44.1)

2. Разница по сотрудникам разная, есть + есть -:  +21     + 1200        - 10,19

3. Где мы проводим перечисления по СТР взносам?! по ПФ задолженность + 1 -1 рубль, т.е. её НЕТ

Файл с отклонениями вложила.....
Только что вышел новый релиз - попробуй обновиться. И ещё раз проверь, что у тебя в базе всего по одному документу АДВ за каждый прошлый период (с 2010 года), и лишних СВЗ тоже нет. Потом посмотри "Перераспределить с комментариями".
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход