Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Предприятие 7.7]

Журнал учета сч/ф без НДС

YaSunny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.04.2012
Сообщений: 12
Пост №1
 
24.04.2012 19:34

Доброго времени суток! Конфигурация 1С:Бухгалтерия 7.7.539. Формирую Журнал учета выданных и полученных сч/ф по Пост.№1137. В записях, введенных документом оказание услуг сторонних организаций, в графе "Сумма НДС" стоят нули, а должно быть "без НДС". Как оформить услуги без НДС, чтобы в журнале было "без НДС"?

YaSunny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.04.2012
Сообщений: 12
Пост №2
 
25.04.2012 09:44

Люди!!! Неужели ни у кого не было такой ошибки? По документу "Поступление материалов" тоже нули вместо "без НДС" и, вообще по всем записям, которые введены не счет-фактурой ((

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №3
 
25.04.2012 10:37

покажи форму одного из докментов "Пост.материалов", или услуг.

YaSunny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.04.2012
Сообщений: 12
Пост №4
 
25.04.2012 11:58

NULL

Акт.jpg (134.07 КБ)
АББ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.09.2011
Сообщений: 619
Пост №5
 
25.04.2012 12:04

Где-то недавно был совет поставить галку "НДС включать в стоимость" и тогда всё корректно отобразится.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №6
 
25.04.2012 12:10

а зачем вообще этот с\ф регистрировать? Какой в этом "смысл"? И, судя по дате поступления, он должен быть в книге и журнале старого "образца".

YaSunny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.04.2012
Сообщений: 12
Пост №7
 
25.04.2012 12:19

Галка "НДС включать в стоимость" не помогает, все равно нули..

YaSunny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.04.2012
Сообщений: 12
Пост №8
 
25.04.2012 12:38

В журнале сч/ф за 2 кв. также ставит нули. Регистрируем в соответствии с Постановлением 1137: "При получении счетов-фактур (в том числе корректировочных), исправленных счетов-фактур (в том числе корректировочных) на товары (работы, услуги), имущественные права, указанные в статье 149 Налогового кодекса Российской Федерации, либо при выставлении счетов-фактур (в том числе корректировочных) налогоплательщиками, указанными в статьях 145, 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в которых отражены только операции, не облагаемые налогом на добавленную стоимость, в графы 15, 18 или 19 соответственно вносится запись "без НДС".

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №9
 
25.04.2012 14:36

правильно получается только так!

СфБезНДС.JPG (215.92 КБ)
YaSunny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.04.2012
Сообщений: 12
Пост №10
 
25.04.2012 15:07

Все получилось! Видимо, по логике 1С теперь все поступления без НДС надо оформлять через сч/ф... В описании к релизу об этом ни слова, догадывайтесь сами. Рисовод, огромное спасибо!

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Представление регламентированной отчетности
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация